你好,开错了,可以按照原来业务发生的时候税率开票的,这个没有文件

去年小规模期间开具的发票金额有误(开了5000),今年由小规模纳税人转为一般纳税人,红冲了原来的金额,还可以按小规模的税率开票吗(开实际金额5050,有对方打款凭证),谢谢
之前小规模期间有发票开具错误,现已经变为一般纳税人了 还能按小规模税率重新开具吗?有没有政策文件呢
小规模纳税人提供修理修配劳务,之前税率是减按百分之一,现在开票的话,是已经恢复要按百分之三开了吗?有没有新的政策呢?
小规模之前的收入,当时没有确认收入,转变成一般纳税人后,这笔当时小规模的收入怎么办?不用开具发票,是按照小规模税率入账还是一般纳税人的税率入账?
公司20年时是个小规模纳税人,当年发票开具错误(征收率没错但是税目错了),24年公司已是一般纳税人,现在客户要求红冲后,重开发票,能不能按当年的征收率重新开具发票?
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
直接在税控盘开具就可?
是的,直接开就行,但是金额大最好跟税务报备下,怕异常
我们是备注栏错误 也行是吗?
你好,你开啥发票内容
建筑服务
那项目名称和项目地址写错了,必须要重开哦
重开还能按1%?现在我们一般纳税人是9%
可以,因为之前是小规模的业务