同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,我们公司有十几种产品,但是每次购进的时候他没有做明细,只做了一笔分录,借库存商品-存货,贷现金,。这个月发生的有赠送的产品和自用的产品,他都做销售收入了。但是都是做的成本(进货价格。)收入,结转成本也是进货的价格,他写的是,借主营业务成本 贷库存商品-存货 觉得他写收入的分录和结转成本的分录没有什么关系
就是我们有家客户是做家具行业的,是制定的,就是我们给客户做橱柜,或者是书柜,还有家具等;然后是去客户家量好尺寸,我们又把尺寸给我们供货商,供货商卖给我柜体(就是已加工好的木板),他们是用平方米来计算,然后我们拿回来要用螺丝钉或者胶组装成书柜或者是橱柜那些,然后销售给我们的客户,我们开给客户的发票是按套来开的,那老师麻烦请问一下,我做账务处理的时候是先进原材料然后再领料进生产成本,然后在入库存商品,再销售;还是直接入库存商品,直接销售呢[愉快]
老师,我们小规模医疗器械销售公司、我们的流程就是、老板都是自己购买医疗器械、然后销售给医院、我们给医院开票、医院在回款到我们账户、就是购进商品这一块、不通过银行账户支付、老板购材料我入库时候、贷方是用哪个科目合适啊?有时候账户没有钱、都是老板转过去、我用的是其他应付科目、入库时候、贷方能冲他的往来吗?
你好我想问下 公司一般购进原材料 生产 成产成品作主营业务收入 ,但是有时候我们自己生产不过来 ,直接购买库存商品 此商品 再销售 请问下不能作主营业务收入吗 我们这边统计局说要按其他业务收入 做账
老师,我们公司发生一笔贸易业务,我们买进库存商品时没有签购买合同,但是这批商品我们卖出的时候签了供货合同,那么针对买进货物没有合同需要申报印花税吗?
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
老师我是个体工商户,我是高挖机的,我请来的挖机师傅的工资应该怎么走
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,分录怎么做
您好,是的,购进时计入 库存商品 科目。销售时收入计入 其他业务收入 ,成本结转至 其他业务成本 。
我们当月购进的丙烷还没有报销但是已经卖了 我给做其他业务收入了,是不是等下月报销的时候我在结转其他业务成本?
您好,不是的,收入和成本 是匹配的,没报销 先暂估嘛,入账不一定是要有发票,备注无票,来票时把原分录红冲