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老师,我想请问一下,厂区招的临时工,我这边给临时工申报3月份个税的话,是给他们按照工资薪金来申报,还是按照劳务报酬来申报临时工的个税呢?是不是按照劳务报酬给他们申报个税,只是超过800的才需要按照20%来缴纳个税?他们几个临时工工人的工资,有一两百的,也有超过800的个税起征点的。还有就是,您看下这个老师说的,我没太看明白。
施工队.业务员给我们安装光伏,去代开安装费和劳务费发票,我们不用给他报个税吧?然后就不用做应付职工薪酬,也就是说这些人的安装费和劳务费跟工会经费和残保金没关系了
老师你好,我现在有几个工人,有些是临时的,也有一些报工资的,我就报工资薪酬。因为他没有开发票,回来给我,有些开劳务发票回来给我的话,那我就要报那个劳务报酬吗?那他的税收是他个人付还是我付呢?是不是备注栏那里有说明 ,那我怎么知道这个劳务报仇的这个费用到底是谁交
老师你好,请问我们9月请了外面工人负责运输,对方已个人名义给我们开了发票,我们这边给他申报劳务报酬的个税,合计费用是6100,这个个税是交20%吗?
老师你好,这个月银行流水发放,工资给工人,工人是临时工来的,做一两个月就走了,但是发放工资给他的话,银行流水也有了,但是工人开了一个劳务发票回来,那我能报工资薪金吗?不报劳务报酬,因为他上个月开回来了,这个月他说要作废
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
您好,应按劳务报酬申报。因双方无雇佣关系,属临时提供维修劳务,符合劳务报酬特征。预扣预缴税额为 320 元,年度需并入综合所得汇算清缴。