同学,你好 不可以 借:营业外支出 贷:银行存款
工程包给个人,工程款转给个人,由个人给公司代开发票回来,代开发生的相关的所有税费:增值税及附加,印花税,个税等都由公司承担,①这个怎么做账,分录怎么写?②公司支出的这部分税费能不能企业所得税前扣除?③同时这部分税费算不算是个人的收入,给他申报个税?
老师个人的车租给公司,在税务局代开了增值税,附税,印花税,这个部分税是公司缴纳的,在做账时这些税的分录是什么
老师,个人的车出租给公司,去税务局代开发票免增值税、印花税吗?
老师,员工去税局给公司代开租车发票,1万元,个人所得税由公司承担,发票上开多少才可以把公司承担的税费也一起税前扣除?
老师,我们股东想把个人车出租给公司,但是个人出租的税想公司承担,如果公司承担的话这个账怎么做呢?个人出租汽车去税务局代开发票,是不是代开发票的时候税务局就已经把个人需要交的税直接收走了?然后开的是个人的完税证明啊?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
租赁费是可以计入公司的吧
同学,你好 嗯嗯,可以的
营业外支出在汇算清缴时,需要扣除嗯吗
同学,你好 嗯嗯,需要的
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利