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老师,有个别客户当月的销售次月才开票,那报增值税时这个客户的销售是在当月报税还是次月再报税呢?

2025-06-15 19:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-15 19:00

您好,下月开发票再报吧,省得报了无票,开了票又要申报负数,很麻烦

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快账用户9681 追问 2025-06-15 21:51

负数申报怎么申报呢?

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齐红老师 解答 2025-06-15 22:22

负数要去窗口申报了,网上报不了

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您好,实务中原则也是按这个,不过私企话一般是开发票确认收入交税次月申报
2021-05-11
你好,未开具发票一栏填写负数,开具的发票一栏里面填写证书就可以
2024-02-26
你好同学,我们如果把这个发票开给他了,可以先不给这个客户,然后自己下个月红冲掉就行,红冲了以后呢,再重新填开就行了,销售方红冲了以后,我们比着正数的发票写个一模一样的分录,金额写成负数就行。
2023-01-02
你好;比如5月销售; 6月开票 ; 5月做无票收入报税 结转成本 ; 6月红冲无票收入分录;  在按开票做一遍分录的 
2023-05-26
你好,这个是开发票这个栏次填写,未开发票填写负数,要是你们税局设置不能填写负数,直接附表1 改为0 ,之后带上无票收入资料和盘子去税局解锁
2021-03-22
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