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老师,采购每月和供应商对账货款是我物料入库的金额是吗?

2025-08-29 19:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-29 19:43

您好,是的,就是这些金额的

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快账用户6299 追问 2025-08-29 21:43

1、老师,我把委外加工的成本算出来了,委外总额成本=材料费+人工费 2、然后生产领料领总这个半成品去和别的产品组装,那我领用单价就是的委外加工的单位成本对吧

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齐红老师 解答 2025-08-29 21:50

是的,领用单价就是的委外加工的单位成本

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快账用户6299 追问 2025-08-29 21:55

那我把7月产成品成本算出来,委外加工成本算出来。就把这两个核算表发给全盘。她自已改7月份财务报表或新增委外加工科目就行了对吗。 2、因为6月之前没有核算成本,全盘做财报都是按占比算的。没有设委外加工科目,然后她把加工费放在制造费用里。 3、那财报又是什么样的,这还没搞懂全盘账,请老师解释下。

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齐红老师 解答 2025-08-29 23:28

你是只负责内账,有外账报税,是吧

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快账用户6299 追问 2025-08-29 23:43

我负责核算成本

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齐红老师 解答 2025-08-30 09:26

你说的是外账吧,可能是因为你没有算出成本,所以他们只能按占比来算

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快账用户6299 追问 2025-08-30 17:18

是的。反正做两套账,我没说全盘这么做有问题。我是说我把7月产成品成本算出来,委外加工成本算出来。就把这两个核算表发给全盘。她自已改7月份财务报表或新增委外加工科目就行了对吗。 那财报又是什么样的,这还没搞懂全盘账,请老师解释下。 比如7月全盘原材料占比领用金额算100万,人工20万,制造费用30万(里面包含10万委外人工加工费)科目余额表是这个显示。 那我算来的全盘怎么改。我原材料领用算出用80万。但是这个领用委外品。没算到领用原材料80万里,我的意思是生产领用委外品A,单位成本是1块钱,领用10个,那就是1*10=10块成本。那我80万要加上10块钱成本就是我所有领用总材料成本对吧,

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齐红老师 解答 2025-08-30 19:24

是的,领用原材料加上委外的都要算的,他是因为不好核算成本,所以就按占比来结转

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您好,是的,就是这些金额的
2025-08-29
你好 ; 那你之前入库金额要补做; 把之前入库分录红冲了 重新补做才行的
2021-10-27
你好,你6月的分录是什么,做负数冲减就可以了,
2020-08-10
跟供应商对账到25号,后面的对入下月的账 按实际入库金额入账
2023-04-07
您好,这样的处理我们不吃亏的,没有开红票,我们进项税全抵了,扣掉100那月原材料入账金额就用9900-进项税入账,相当于我们材料便宜了100元 ,应付账款也是平的,就是未税金额少入100
2023-12-11
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