您好,是的,就是这些金额的

老师,6月购进的货物7月退货了 我做分录时 借:应付账款 贷:库存商品 库存商品金额是含税金额对吗?
老师我还有个问题不懂,我司有个供应商A是月结的。 每次材料入库,库管入库A采购金额到月底都有数。假设是20万。月结的库管月底统一给我入库单。我记账 应付账款20万。但是人家库管软件上也有账啊,应付20万。那要财务还干啥。老板直接问库管也知道采购应付多少金额。
老师您好,采购货物时少挂应付账款2000元,现在供货商要付款,货物已入库,入库金额就少入了2000元。
老师:平常做采购入库分录,是按采购对账单金额入账,还是按实际入库金额入账?财务定的是只跟供应商对账到25号,后面的对入下月的账?
印花税,买卖合同,有框架合同,每个月,和供应商有订货系统,在那边提交采购计划,供应商生产给我们入库,那我们是按采购计划单,汇款给供应商,印花税买卖合同计税金额是怎么算
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
1、老师,我把委外加工的成本算出来了,委外总额成本=材料费+人工费 2、然后生产领料领总这个半成品去和别的产品组装,那我领用单价就是的委外加工的单位成本对吧
是的,领用单价就是的委外加工的单位成本
那我把7月产成品成本算出来,委外加工成本算出来。就把这两个核算表发给全盘。她自已改7月份财务报表或新增委外加工科目就行了对吗。 2、因为6月之前没有核算成本,全盘做财报都是按占比算的。没有设委外加工科目,然后她把加工费放在制造费用里。 3、那财报又是什么样的,这还没搞懂全盘账,请老师解释下。
你是只负责内账,有外账报税,是吧
我负责核算成本
你说的是外账吧,可能是因为你没有算出成本,所以他们只能按占比来算
是的。反正做两套账,我没说全盘这么做有问题。我是说我把7月产成品成本算出来,委外加工成本算出来。就把这两个核算表发给全盘。她自已改7月份财务报表或新增委外加工科目就行了对吗。 那财报又是什么样的,这还没搞懂全盘账,请老师解释下。 比如7月全盘原材料占比领用金额算100万,人工20万,制造费用30万(里面包含10万委外人工加工费)科目余额表是这个显示。 那我算来的全盘怎么改。我原材料领用算出用80万。但是这个领用委外品。没算到领用原材料80万里,我的意思是生产领用委外品A,单位成本是1块钱,领用10个,那就是1*10=10块成本。那我80万要加上10块钱成本就是我所有领用总材料成本对吧,
是的,领用原材料加上委外的都要算的,他是因为不好核算成本,所以就按占比来结转