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那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
那个老师,我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿,比如说有一个a公司吧,我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢,我那个她。他呢,我们给他拉货,他呢,也从我们这儿那个我们自己干不过来,比如这活儿。完了,那个我们也让他来一部分活儿。完了那个,等到那个月底该付账的时候呢,他把那个。该给他的钱,他就给那个给扣了。完了,可是我查那个应付账款呢。那并没有余额,今天他给我开了一张2万的票,我们给他付了一个2万的钱。就是,我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽,我不知道这账怎么做那个我,其实我是这样做的,走了一个成本完了。我是走了一个,成本完了,那个也网银转的两万嘛。在一个银行,但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢?就是应该。我想是把那个,就是他扣的那部分钱,我先给体现出来。但是我的应付账款吧,期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢?因为我也是刚去没多长时间,完了这个物流行业,我也没接触过。
#提问#老师 有个物流公司本来在软件里能找车拉货,但物流公司没按规定用软件里的车,用了外边一辆车送的货,导致软件里开不了发票,货车司机还要钱的,但不给提供发票,我们销售没办法,对方耍无赖。货车司机发了个个人卡,我们把钱转过去了。但发票销售让另一家开的没有关联的物流公司帮忙开的发票,也打了款,又通过个人卡转到我们微信上,怎么做账老师,这到微信上的钱怎么提出来花?这一笔款正常只能打一次款,有一张发票。
老师,我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯,找物流公司开了一张运输发票,实际是买来的发票(由于天创电子税务局发票额度一直提不起来,所以老板就搞证据,到时候好跟专管员讲,本来没有物流票的) 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗? 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司,因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱,所以就这样抵扣了(或许抵扣过程更复杂),这个处理方法行吗?如果不行,您建议我们怎么做?如果行,如何入账?(我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作,不可能发票、转账都能一一对上,或者说基本不会一一对应上,如果专管员问起来,就靠自己去编合理的理由) 第三、这张发票如何入账,进销售费用吗?那另外一个科目呢?
1.河南某酒业股份公司(增值税一般纳税人)主要生产酱香型白酒,产品有3类:瓶装粮食白酒、散装粮食白酒和甜菜白酒。2024年8月份发生经济业务如下:(1)销售散装粮食白酒15吨,不含税单价每吨5860元,收取包装物押金2340元;(2)用自产散装粮食白酒10吨,等价换取酿酒所用原材料(含税价款)70200元,双方不再支付价款;(3)用本厂生产的瓶装粮食白酒赠送宾客40箱,奖励给本厂职工50箱;(上述瓶装粮食白酒每箱规格为500毫升×12瓶,含税价款350元/箱)已知:白酒的消费税税率20%+0.5元/500克要求:(1)计算该酒业公司上述第1笔业务应纳税的消费税;(2)计算该酒业公司上述第2笔业务应纳的消费税;(3)计算该酒业公司上述第3笔业务应纳的消费税。
4月工资少计提了,但是个税没少申报,工资没少发放,5月多计提一点工资可以吗,多计提跟5月工资表对不上这个没问题吗
老师,你好,请问个税汇算清缴后,税务局专管员提醒:对于取得多处收入的自然人做集中申报,会导致申报的收入只有一处。进而导致试算与申报不一致。 让作废后重新申报,请问在哪里作废?
老师你好,其他公司帮我们公司支付了工资,我们分录就走 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款……
公司一般纳税人,购进20运输混凝土的固定资产罐车并取得13%专票,在生产混凝土之前公司选择简易计税,之后罐车既用于简易项目运输混凝土,又用于一般计税项目租赁罐车税率13%,现在生产量降低,公司要卖掉12辆罐车,兼营的话,这些罐车出售的时候可以抵扣进项税额吗
老师好,问下房地产企业缴纳的基础设施配套费的契税应该放在哪个科目里呢
请找岁月静好老师,你看看这张表费用占比怎么计算呢
承租人甲公司就某数控机床与出租人乙公司签订了为期5年的租赁协议。有关资料如下:①租赁期自2×22年1月1日开始,不含税租金为每年100万元,于每年年初支付;②甲公司于租赁期开始日为该机床发生运输费和安装费用共计2万元;③作为对甲公司的激励,乙公司于租赁期开始日补偿甲公司0.5万元的佣金;④甲公司增量借款利率为每年5%,(P/A,5%,4)=3.5460。不考虑其他因素,甲公司租赁期开始日应确认使用权资产的初始成本为的多少?运输费和安装费用共计2万元是否计入初始成本?
老师,成本管理制度我5月22日做好了,直到现在6月16日还没有发布,请问生效日期写6月16日还是5月22。领导审核通过了的
请问3月和4月 销售 入库 盘点 合并怎么算盘盈亏
您好,运输费用(货拉拉) 借:销售费用/成本-运输费150,贷:银行存款150。 发票需代开,无票则汇算清缴调增,留存运单、付款记录佐证。 杂活工资(4000元/月) 如果雇佣关系(签合同)按工资薪金,借:销售或管理费用等-职工薪酬4000,贷:应付职工薪酬4000,代扣个税(4000未达起征点,不用缴)。 如果不是雇佣关系:按劳务报酬, 借:销售或管理费用-劳务费4000,贷:银行存款3360应交税费-代扣个税640,需代开发票。 我们务必取得发票,运输费代开运输服务票,劳务费代开劳务费票,降低税务风险。