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请问一般纳税人,我们5月开的票,需要缴纳增值税,但是6月份把5月份的的发票红冲了,请问税款怎么办

2025-06-16 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-16 09:49

5月的增值税正常申报,6月申报时再扣除红冲的收入申报

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快账用户9098 追问 2025-06-16 09:50

但是我们最近几个月没有票要开

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齐红老师 解答 2025-06-16 09:51

那么可以申请退税的

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快账用户9098 追问 2025-06-16 09:52

反正都得先缴纳?

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齐红老师 解答 2025-06-16 09:54

是的,必须要先交税的

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快账用户9098 追问 2025-06-16 09:55

退税,也是要在6月所属期申报结束,在退税吧

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齐红老师 解答 2025-06-16 09:56

是的,就是那个意思的

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5月的增值税正常申报,6月申报时再扣除红冲的收入申报
2025-06-16
五月份正常按销售收入申报纳税。 六月份开红字发票,按照正负相加的销售额申报纳税。 负数进项是什么意思?
2021-07-01
你好,收入是负数,这样是无法申报的
2023-06-09
你好,这个你要去税务局上门填表申报。
2023-06-13
你好,有对应的进项吗?对应的进项,你先抵扣,然后下个月红冲了之后,你再填写负数销售额,再进项转出。
2024-06-17
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