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老师 您好 1.我公司22年异常发票属期25年5月进项税转出 会计分录如何处理 2.专管员要求更正22年汇算清缴(成本转出) 会计分录如何处理

2025-06-16 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-16 10:46

你好,你这个比如借其他因收款,贷以前年度损益调整,应交税费-应交增值税-进项税转出。

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快账用户7934 追问 2025-06-16 10:48

老师,专管员要求更正22年的汇算清缴,转出成本,我账务上怎么处理呢?

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快账用户7934 追问 2025-06-16 10:49

是直接把22年的费用凭证删除还是??

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齐红老师 解答 2025-06-16 10:50

你好,分录就是按我上面的做 借其他应收款,贷以前年度损益调整,应交税费-应交增值税-进项税转出。

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快账用户7934 追问 2025-06-16 10:50

但是进项税是属期25年5月转出的

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齐红老师 解答 2025-06-16 10:51

你好,是的。我上面说的分录就是5月做

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快账用户7934 追问 2025-06-16 10:55

属期25年5月转出进项税 属期22年汇算清缴转出成本 这个会计分录该做在什么时间

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齐红老师 解答 2025-06-16 10:55

你好,做在25年5月就行,只是你要去改22年的汇算。

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快账用户7934 追问 2025-06-16 11:07

老师 22年汇算清缴更正之后每年的汇算清缴都需要再更正一遍,那财务报表不改吗?

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齐红老师 解答 2025-06-16 11:10

你好财务报表也是需要改的。

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你好,你这个比如借其他因收款,贷以前年度损益调整,应交税费-应交增值税-进项税转出。
2025-06-16
可以的,可以这么做的。纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2023-05-30
这个你之前开出发票也做0申报?、税局找你们吗,这个对应需要这个2019年账上补上,这个对应这个去重新做汇算清缴,这个汇算清缴没有取得发票原则是需要纳税调增,不过你这个现在取得可以追溯调整5年,你这个对应这个做19年上面,之后这个对应直接按新的财务报表去申报更正申报吧,不需要调整了,
2020-12-19
你好,这个实际有发放,还要求你们处理吗?
2022-08-04
同学你好 借应交税费应交增值税 贷银行存款
2022-12-20
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