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招待费进项上期抵扣了,本期怎么转出,比如上期分录:借:管理费90 待抵扣进项税额10 贷:银行存款100,本期怎么调整转出

2025-06-16 13:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-16 13:54

你好,你这个借管理费用 贷待抵扣进项税。

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快账用户4703 追问 2025-06-16 13:55

进项税额转出分录那,就不用写了吗

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齐红老师 解答 2025-06-16 13:56

你好,因为你没有做到进项税,所以就不用做进项转出。

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相关问题讨论
你好,你这个借管理费用 贷待抵扣进项税。
2025-06-16
应该是这样,借:,借:管理费用-业务招待费 100,应交税费- 应交增值税进项税11,贷:银行存款 111 进项税转出,借:管理费用-业务招待费 11,贷:应交税费- 应交增值税进项税转出 11 月末在结转未交增值税就可以
2022-01-12
你好,金额是对的,科目应该用“待认证进项税额”。
2022-05-16
你好对的 是这么做的
2023-04-14
是的,你的理解是对的
2022-08-10
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