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老师,我们公司是一般纳税人,上月收到一张采购的专用发票,没有销售发票开出去,那我现在就有一个待认证的进项发票,怎么做分录?

2025-06-16 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-16 14:36

你好,这个比如借原材料,应交税费,应交增值税,待认证进项税。贷应付账款

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相关问题讨论
你好;     借进项税贷应交税费- 待认证进项税   
2022-02-16
你好,这种情况的话,我建议你这张发票,你可以晚一段时间做账,或者是你可以先寄到工程施工里面,后期结转成本。
2022-05-13
你好 借成本费用科目负数  贷待认证进项负数 
2021-02-26
你好,进项发票转入待抵扣进项税即可
2024-06-21
同学,您好,就是销售开错型号了,现在红冲重新开,之前的进项,应该开给其他客户
2024-05-16
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