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老师你好,我们公司是建筑工程有限公司,一般纳税人。现有一个项目,我们还没开销售发票出去,但是先收到了成本发票。我该怎么做分录。

2022-05-13 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-13 13:51

你好,这种情况的话,我建议你这张发票,你可以晚一段时间做账,或者是你可以先寄到工程施工里面,后期结转成本。

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快账用户9725 追问 2022-05-13 13:54

老师,如果放到工程施工里面。那我这个月就得结转成本,可是我还没有确认收入。

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齐红老师 解答 2022-05-13 13:56

你好,那你暂时不要做账了,等到后期你确定了收入再来做账也是可以的。

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快账用户9725 追问 2022-05-13 13:58

老师请问一下收到的成本发票一般多长的时间之内做账是可以的。有时间规定吗?

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齐红老师 解答 2022-05-13 14:00

你好,一般当年当年你做的凭证里是比较合适的,或者是你汇算清缴之前。

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快账用户9725 追问 2022-05-13 14:01

好的 谢谢老师。

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齐红老师 解答 2022-05-13 14:02

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你好,这种情况的话,我建议你这张发票,你可以晚一段时间做账,或者是你可以先寄到工程施工里面,后期结转成本。
2022-05-13
借工程施工,贷银行存款或者是应付账款,确认收入之后再结转到主营业务成本。
2023-01-09
同学你好 可以暂估成本结转
2020-10-13
可以暂估一个的,次年汇算清缴,之前只要发票到了就可以。
2021-12-22
您好,借:预付账款,贷:银行存款
2022-10-19
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