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Q

老师,请问非员工在公司挂社保,账务怎么处理合适?全部按照其他应收款处理,还是虚拟工资发放做账?谢谢

2025-06-16 18:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-16 18:31

你好,这个建议当做有这个员工,给他做工资,发工资.

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快账用户6856 追问 2025-06-16 18:34

但是,工资怎么确定呢?怎么走帐?收他的社保款又怎么体现呢?谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-16 18:34

你好,你可以做当地最低工资标准,稍微高一点就行 账上做发放. 其他的私下处理.

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快账用户6856 追问 2025-06-16 18:35

但是,工资没有实际发放,帐怎么消?收他的社保款又按照什么明目体现?谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-16 18:36

你好,你如果都想做完美,就不能挂社保了.

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齐红老师 解答 2025-06-16 18:36

一个违法的事情,不能靠会计做2个分录,就能都做到完美的.会计做不到.

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快账用户6856 追问 2025-06-16 18:38

了解了,谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-16 18:39

你好,不用客气的了.

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你好,账上按月计提工资,什么时间发下去再做支付的分录在三月份发放一二月份的,二月份不用做支付的,三月份一块做就行。
2023-04-05
你好,你如果是挂往来 借:银行存款 贷:其他应付款 支付时 借;其他应付款 贷:银行存款
2020-08-27
对的,是的,是这么做的。
2023-09-14
同学你好 那就直接按照往来的来做
2022-07-11
那你后面缴纳的时候,你就全部放在其他应收款就可以了。缴纳的时候借其他应收款贷银行存款。扣除的时候是借应付职工薪酬贷其他应收款。
2021-10-11
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