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老师好、我3月份有一笔缴纳工会经费的分录做错了、错误:借:管理费用一工会经费、贷:银行存款、造成管理费用有余额、我理四月份的账时才发现、我应该在四月份怎么更正这笔分录呀?辛苦老师教一下

2025-06-16 19:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-16 19:29

同学,你好 你正确的分录是什么样子的,发一下 你3月份没有损益结转吗?

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快账用户4065 追问 2025-06-16 19:41

借:应付职工薪酬一工会经费贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-06-16 19:42

同学,你好 借:应付职工薪酬   借:管理费用  负数

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快账用户4065 追问 2025-06-16 19:42

结转了的、用的柠檬云免费软件:

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快账用户4065 追问 2025-06-16 19:43

好的!谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-16 19:45

同学,你好 嗯嗯,调整分录如上

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快账用户4065 追问 2025-06-16 19:47

我仔细看了下:管理费用3月结转后没有余额、只有应付职工薪酬一工会经费有余额、如果用上述方法结转:管理费用一工会经费科目下产生了余额

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齐红老师 解答 2025-06-16 19:47

同学,你好 不会,损益结转之后,就没有了

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