您好,具体是哪一笔写错了呢? 是没有抵扣,就写了抵扣分录,是这意思吗?
老师您好,税控盘和维护费440元做了分录借管理费用贷银行存款,借应交税费进项税额贷管理费用。还要做什么分录吗
去年有一笔分录,借:财务费用280,贷:银行存款280,今年发现应该是借:管理费用280,贷:银行存款280,借:应交税金-减免税280,贷:管理费用280,这个怎么调呢
老师好:我去年买税控盘时做的分录: 借:管理费用—开办费 160 贷:银行存款 160 借:管理费用—开办费 290 贷:银行存款 290 借:管理费用一负450 贷:应交税费一450 我发现这笔分录写错了,要怎么改
老师好:我去年买税控盘时做的分录: 借:管理费用—开办费 160 贷:银行存款 160 借:管理费用—开办费 290 贷:银行存款 290 借:管理费用一 负450 贷:应交税费一 450 我发现这笔分录写错了,已经跨年了要怎么改
老师好:我去年买税控盘时做的分录: 借:管理费用—开办费 160 贷:银行存款 160 借:管理费用—开办费 290 贷:银行存款 290 【借:管理费用 负450 贷:应交税费 450】 我发现这笔分录写错了,跨年了要怎么改
请问老师,我司去年首单退税成功了,后面又退了两单,是找的代理退税的。如果我自己学习一下自己操作后面的退税可以的吗?不难吧
老师,请问24年汇算清缴后是有退税的。能退吗?金额不大。以前听人家说,退税的话SW会查账的
开了个建筑服务的票人员安装费做什么分录
老师,这个工资表数据有问题吗
建筑企业外地预缴增值税出现留抵,但是当地税局不让留底,就一直在应交税费-预交增值税上挂账,但是计提附加税时,对应预交的附加税是不是可以一次递减呢?求详解
支付外聘老师讲课费600元,需要交多少增值税?
老师,您好!对方也开了发票,货也到了,款未付,可对方公司已注销付不出去了,那应付账款要怎么处理呀
老师,请问电汇是网银转账吗?
老师,1.个人可以代开9%的建筑类机械租赁费的发票吗?2.建筑类机械租赁费开发票是建筑服务-机械租赁费还是建筑服务-工程款?
老师可以说一下资产附表,利润表,现金流量表,他们之间的逻辑关系,谢谢老师
借:管理费用一 负450 贷:应交税费一 450 我发现这笔分录写错了,已经一年了也没有抵扣
借应交税费450 贷银行存款,交税金额450 应交税费记在贷方就是多交税了。
去年没有交增值税
你报税对,只是账上错了吗 /
去年买了税控盘说可以抵税,我就记借:管理费用(负)450 贷:应交税费450,今年查去年的凭证发现记错了,到现在也没要抵扣的税费,我能不能调整一下
原来这个红冲了, 借以前年度损益 调整 450 贷应交税费-450 今年可以抵 借 应交税费 贷 管理费用
已经一年了,又续交年费了,还可以抵去年的吗
你好 可以抵,没有赶时间限制
如果我只调整,以后抵减时再写这笔可不可以 借:应交税费 贷:管理费用
对 就是这样处理的
摘要:调整2020年4月30日记6号凭证 借:以前年度损益调整 450 借:应交税费 450
借以前年度损益 调整 450 贷应交税费 -450