咨询
Q

老师一般纳税人上个月开了专票,但是这个月要冲红,但是税已经交了,请问下个月报这个月增值税时怎么处理

2025-06-17 07:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-17 07:17

这个月有开蓝字专票吗

头像
快账用户4152 追问 2025-06-17 07:30

有开的老师,

头像
齐红老师 解答 2025-06-17 07:39

这个红字专票冲抵篮子专票了

头像
快账用户4152 追问 2025-06-17 07:39

老师那我这个月需要做一张红字发票是吧,上个月已确认收入

头像
齐红老师 解答 2025-06-17 08:05

对的 需要红冲专票的分录

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,红冲后,会在这个月冲回上个月缴纳的增值税的
2020-09-29
您好,增值税按冲减后的来申报就可以
2025-05-10
您好,这个月的销售额为正数销售额抵减负数销售额后的数字。
2020-11-17
同学,你好 按正常上个月开发票的情况申报增值税 红冲的当月,负数金额做到当月
2023-11-09
你好 意思这个业务取消了 购买方退货回来。 你们要申请退税给你们吗?
2020-09-21
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×