您好,这个月的销售额为正数销售额抵减负数销售额后的数字。

老师,上月开了专票,增值税已经上了,但是这个月发现上月的有张票开重复了,这个月要红冲,那已经交了的增值税怎么处理?有什么影响?
老师9月开的票10月缴税时已经缴纳过增值税了,但是发票又退回来冲红重开了,这个月的增值税怎么处理
我司小规模9月代开发票已交了增值税城建税,于次10月去税局红冲了,自己重开普票,那么10月红冲了票 有税款没退 于10月底又开专票 9月已交的税款是在再次开专票时抵扣掉吗?我分录要怎么做
上月已开增值税专用发票,已交税,本月发票退回开红字发票冲销,后又重新开发票,请问本月交税时怎么处理上月已交的增值税嗯。
老师帮我看一下 ,五月开的85000的票,在6月全部红冲了 ,但是五月的增值税已经缴纳了 ,那我六月红冲五月的 已经交过的税 该怎么退回来?,报税是这样报的吗
老师跨月已抵扣的增值税额(冲红,重新开 金额税额都不变),这个月是不是做对应的冲红,再做一张正确的金额进去就行了
老师麻烦问一下现在有好多2025年账没有做,我现在做的话需要通过以前年度损益调整吗 使用 农民专业合作社会计准则
老师好,公司个税系统里申报的工资高,工资表做的工资比个税系统里的低,这样会有风险不
老师,资产负债表中其他应付款负数可以放其他应收款科目吗
月末梳理发票,发现把做账金额写错了。这种该怎么更正在第四季度啊。原来的分录,借:管理费用-办公费2.57,贷:其他应付款。现在本来发票金额2.9。购买记录也是2.9
老师好,资本公积一般什么情况做
老师,付劳务费附件后面没发票合适吗
老师工资账号不对退回,我做账可以放应付职工薪酬借方负数吗
老师好,请问我们付给一家公司押金收不回来了,就扣了另一家公司的应付款,这其实是一家,但是是不同的法人,我可以直接对冲吗?
老师,请问合并报表编制的长投与实收资本的抵消分录怎么写?投资收益和未分配利润的抵消分录怎么写?
是不是再不用做会计分录了老师
不是的,需要做分录的,就是之前确认收入和成本的分录的红字分录。
增值税的结转呢
当期如果不需要缴纳增值税的话,就无需做结转分录了。
明白了谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的