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老师请问之前上个月比如给项目上付的保险费10000,借:工程施工9000应交税费应交增值税1000贷:银行存款10000,然后这个月收到另一个公司分摊这笔保险费5000,但是没有相应的发票,我这个该怎么做账呢,没有票不能随便做进项转出的吧,但是这个照理要进项转出来着,该怎么办

2025-06-17 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-17 10:21

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-17 10:23

您好,不需要做进项税额转出,因为保险费已正常抵扣,收回分摊款属于费用收回,不改变用途。​​ 直接冲减成本: 借:银行存款 5000 借:工程施工 -5000

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你好,第二个是贷银行存款也是负数。进项转出附表二里面自己做就可以的,这个不用勾选,你只针对新发票勾选。
2023-12-19
那还是银行付款没有退回吗,借其他应收款,借费用 负数,贷进项税额转出
2020-11-25
借进项税额转出,贷转出未交增值税,借转出未交增值税,贷进项税额,这样结转到转出未交增值税
2021-07-08
你好,再把他们的余额分别结转到转出未交增值税就行
2024-09-11
你好,这个有留底税额结转做借销项税额100 转出未交增值税,贷进项税额,这样,不是做未交增值税,你好,发工资做贷其他应收款-个人所得税 少了,贷银行,多支出了
2021-05-11
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