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请问老师,我想问一下一个问题,我单位拆迁,收到补偿款50000,这其中有固定资产补偿款40000元。假如我固定资产原值60000元,累计折旧5000元。这个我怎么做账务处理。

2025-06-17 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-17 14:52

你好,相当于你是55000的固定资产卖了40000元

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齐红老师 解答 2025-06-17 14:52

1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)

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快账用户7636 追问 2025-06-17 14:56

我们没有出售,只收到拆迁补偿款。那这笔款项可以作为清理收入吗

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齐红老师 解答 2025-06-17 14:56

你好,可以的,操作没问题。

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快账用户7636 追问 2025-06-17 15:04

那低值易耗品账务处理呢,也和拆迁有关

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齐红老师 解答 2025-06-17 15:04

你好,这种也是一样。资产的处理,都是这样的。

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你好,按照你大概用了多少年*年折旧率计算
2024-06-03
你好,同学。 借 银行存款 贷 递延收益 20.6 借 递延收益 20.6 贷 营业外收入 20 银行存款 0.6
2020-03-31
你好 是的 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 。然后还没有收到钱 :借其他应收款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税。 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去。
2020-10-14
你好,同学。 就是你拆迁,你是做清算 处理,清算 就是你账上的资产要转出处理。
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