需要冲销错误的分录,并做正确的调整。先冲原错误分录,再补正确分录。冲销:借:累计折旧 -500,贷:固定资产清理 500。然后补正确分录:借:固定资产清理 500,贷:累计折旧 500。这样累计折旧就调整回来了。

老师,固定资产清理一般是: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 我想问的是办公桌当时买是1000元,一次性累计折旧1000元,那现在桌子坏了就丟了,那么借:固定资产清理填什么数? 现在桌子丢了,应该账上怎么处理
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师,去年4月我们公司(今年8月升为一般纳税人)购进了一辆二手车原值7500,从去年5月一直计提折旧,直线法折旧,今年10月出售了卖了3000,未开票,私对公直接转给我们公户,我不想缴税,所以账务处理,借 固定资产清理(原值减累计折旧)借 累计折旧 贷 固定资产(原值),收到出售价款,借 银行存款3000,贷 固定资产清理3000 ,结转损益 借 营业外支出 贷(固定资产清理余额),这样对吗
6/30(多选题)2009年10月25日,企业将一台设备出售给甲公司,售价60000元,增值税10200元。该设备于2006年12月8日购入并于当月投入使用,原值98000元,预计使用寿命为10年,预计净残值2000元。以下会计分录正确的是()。A、借:银行存款70200贷:固定资产清理60000应交税费——应交增值税(销项税额)10200B、借:固定资产清理69200累计折旧28800贷:固定资产98000C、借:固定资产清理70800累计折旧27200贷:固定资产98000D、借:营业外支出9200贷:固定资产清理9200
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
老师,网页版网址给个,谢谢
去年暂估去年暂估多了,借主营业务成本贷应付账款暂估,没有收货没有票税务怎么调整,分录怎么做账
老师,请问个人股权转让是按报表上的未分配利润计算转让金,还是按净资产计转让金
请问老师,我司销售货物给B公司,共2000套,其中1500套是我司生产的,另外500套是客户外协的产品,我司只负责包装出库,发票开具数量是2000套,实际销售出库是1500套,如果税务质疑差的这50套,我们根据实际情况解释:是客户外协产品我们只负责包装,不入库也不出库,可以吗?有什么涉税风险吗?
@郭老师@郭老师@郭老师
老师您好,我之前给对方付款的时候没有扣下代扣代缴的个人所得税,然后我在对方第二次付款的时候扣下了这一笔,现在虽然扣下了,但是我的账上还有挂账其他应收款3068.99,这个账现在应该怎么平
@郭老师@郭老师@郭老师
小规模纳税人公司收到的专票能抵扣吗?
公司购买的小额零星原材料没有签合同交不交印花税
老师您好,我们收了客户的定金24000元,由于货物质量有争议货物退回,客户实际留下的货款9300元,我们再给客户退10000元,这个发票怎么开具合规呢
忘了说了,老师,这是去年的账,去年的不能直接这么调吧?
抱歉,该问题暂时不太清楚,可以重新提问。