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企业汇算清缴后最终退税7272万元,应交税费科目贷方余额716万,请问该如何做会计分录

2025-06-17 21:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-17 21:19

您好,这个贷方余额,是没退税之前的吗

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快账用户4877 追问 2025-06-17 21:20

是的,没退税之前,现在收到税款,不知道怎么做账

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齐红老师 解答 2025-06-17 21:22

您好,那这样的话 借 银行存款 贷 以前年度损益调整 ——所得税  这个是7272

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快账用户4877 追问 2025-06-17 21:23

老师,我们需要计入当期,那应交税费贷方余额这部分需要调平吗

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齐红老师 解答 2025-06-17 21:25

您好,计入当期的话,贷方做所得税费用,这个就行

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快账用户4877 追问 2025-06-17 21:30

应交税费贷方需要调平吗?需要补提退税7272万吗

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齐红老师 解答 2025-06-17 21:31

那个不需要,因为那个和这个退税是没关系的那个不需要,因为那个和这个退税是没关系的。

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