你好,这个关税是计入购进产品的成本 比如借库存商品-买价/关税,应交税费,应交增值税进项税额。贷银行存款,应交税费-应交进口关税
你好,我们是一家建筑公司,跨区经营,需要在项目所在地预交2%的增值税,但是我们平时没交,在公司所在地申报时,申报表又填了已预缴!然后项目完工了我们才在项目所在地一次预交2%的增值税!请问这有什么税务风险嘛
你好老师,我们本月增值税和土地使用税都有税需要缴纳,已申报,但是领导口头说不让缴纳税款怎么办,可以不交吗,以后补缴时和会计有责任吗
老师,你好,我们是技术服务行业,一般纳税人,我的应交税费-应交增值税有贷方余额,我需要年底的时候把它们做平吗?这个不平是之前遗留问题,我应该怎么处理?我的应交税费-未交增值税和我的实际交税一样,都是按照应交税费-未交增值税和申报一样的
我们公司的一个固定资产 机台,要从台湾运会内地,这种地点的转移有什么税务风险吗?运回来也还是我们的资产,进关时要交增值税嘛?交的关税计入哪个科目?这种操作要进行关联方交易嘛?
您好老师,我们家是出口生产企业,申报11月增值税的时候自动获取的发票数据和进项,现在发现申报的销项税额不对,比实际的多144.14元,我账上应交增值税借方有144.14元的余额,在办税平台不能改申报表了,提示我已经退税了,我现在怎样处理
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
这个不需要另外再去申报。
我们生产猫砂主要出口,样品是国外客户发的尿垫,和猫砂不同类也这样记吗
你好,你购进的时候就是这样做 出口的时候是确认收入。
不出口,样品
你好,你购进样品的话,就是这样做了。
库存商品没有分类,只有猫砂,就记猫砂里吗
你好,你做库存商品的二级科目就行。
这些样品不销售,就一直呆在库存商品里吗
你好,是的,没有处理之前就是这样。