是的,免掉的那一部分增值税还要计入营业外收入计算缴纳所得税
现在按减百分之一增收增值税,我小规模纳税人,一季度没有30万的销售额,那免税的那部分增值税要计入营业外收入,是按百分之三的税额计营业外收入还是安百分之一的税额计营业外收入(普票上开的是1%开的票)?
请教老师,我们小规模纳税人,季度开票未超过30万是不需要缴纳增值税,减免的增值税最后计入营业外收入分录,那么增值税没有了,附加税也就为0,我就想问下减免的附加税要做会计分录吗?
小规模纳税人季度30万内开具额增值税发票免税,免税部分做营业外收入还是减免税?
老师,想问下,小规模季度不超过30万免征增值税,免征的部分计入了营业外收入,那内账的的话可以价税合计计入主营业务收入吗?如果都价税合计计入营业外收入了,季末发现超过30万了,需要缴纳增值税了又需要怎么处理?
小规模纳税人季度销售额(不含税)小于30万,免增值税,增值税减免的部分做营业外收入,增值税对应附加税的税不是也减免吗?那个也需要做转营业外收入吗?
独资企业需要往回开进项票吗?
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请帮忙归纳下,NPV,ANCF,PI,IRR,什么情况下的项目用哪种方式合适。
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这个月的应付职工薪酬科目借方发生额是50万,那么我在申报个人所得税的时候。也是50万对吗?