你好,是的,就是这样了。
老师,因为双减辅导班退费多。10月份主营业务收入:负数65525.4元,主营业务成本4058元,管理费用1500元,营业外收入915元,营业外支出100元。会计分录如下:损益结转:借:主营业务收入 负数65525.4 贷:本年利润 负数65525.4 借:主营业务成本 915 贷:本年利润 915 成本结转:借:本年利润 4058 贷:主营业务成本 4058 费用,营业外支出结转:借:本年利润 1600 贷:管理费用 1500 营业外支出 100 利润结转:借:本年利润 负数70268.4 贷:利润分配—未分配利润 负数70268.4 谢谢老师。看这个对吗
老师,因为双减辅导班退费多。10月份主营业务收入:负数65525.4元,主营业务成本4058元,管理费用1500元,营业外收入915元,营业外支出100元。会计分录如下: 损益结转:借:主营业务收入 负数65525.4 贷:本年利润 负数65525.4 借:主营业务成本 915 贷:本年利润 915 成本结转:借:本年利润 4058 贷:主营业务成本 4058 费用,营业外支出结转:借:本年利润 1600 贷:管理费用 1500 营业外支出 100 利润结转:借:本年利润 负数70268.4 贷:利润分配—未分配利润 负数70268.4 谢谢老师。看这个对吗
老师您好,10月货物已交付对方,但没开票,也未收到款,可以确认收入吧,借,应收账款100.贷,主营业务收入-无票收入100.结转,借,主营业务成本,贷,库存商品,11月正式开票时做,借,主营业务收入_无票收入,贷主营业务收入。这样处理可以吗,谢谢
您好老师,借:银行存款—20万,贷:主营业务收入—对方公司名称—20万元的话中间发生的费用和材料费怎么转主营业务成本,我每个月结账的时候费用都转到本年利润科目了
您好老师,借:银行存款—20万,贷:主营业务收入—对方公司名称—20万元的话中间发生的费用和材料费怎么转主营业务成本,我每个月结账的时候费用都转到本年利润科目了
工商年审 老师你好,工商年审的社保基数和实际缴纳数包含税局的基数调整补收吗?因为所属期还是属于2024年的月份,但是补收时间有2025年1月的。
资产负债表日后是什么日期
请问老师出口企业需要开出口发票吗?确认收入需要申报增值税吗?
老师,集团经济购置的固定资产,需要计提折旧吗?
收到23年没入账的发票现在入账可以么?要咋处理
一般纳税人,小规模纳税人开代理报关费,税点是多少
我公司一般纳税人购买,b公司的土地也是一般纳税人,我们需要交什么税
小规模纳税人,营业收入的会计分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税 如何本季度营业收入没有超过30万,需要做营业外收入吗? 借:应交税费_应交增值税(销项税) 贷:营业外收入_政府补贴 贷:营业外收入_政府补贴
老师,小规模纳税人,月度收入专加普超过10万,三个附加税都是减半征收对吧?
我们公司一般纳税人,卖掉了公司的土地,都需要交什么稅
忘了说这个1350元是以前确认了收入的,然后5月份才协商退款的,所以也是要减少收入的吧
你好,是的,是要减少收入。