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老师,我们公司以前是费用支出挂往来,发票来了做费用。现在领导要求从5月开始当月费用支出时直接做费用,发票来时冲费用,然后重新按发票金额入账。我想的是以前的挂的往来的也全部结转到费用,费用往来全部平账,这样操作可以吗

2025-06-18 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-18 14:40

你好,操作是可以,只是麻烦点

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快账用户3606 追问 2025-06-18 14:48

我现在纠结的是,所得税汇算调整怎么处理。按理说如果是本年发生的费用。只要在汇算前拿到发票都可以不调增。问题就是比如我们下年5月汇算,下年1-5月拿到的发票,就要区分哪些费用是2025年的,哪些又是2026年的,蛮复杂的。可不可以直接按12月来区分,只要是当年12月没有回来发票的费用全部调增,如果次年1-5月回来2025年的费用发票,全部当做2026年的费用扣除

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齐红老师 解答 2025-06-18 14:48

你好,操作是可以的了。

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