你好,操作是可以,只是麻烦点
老师,月头交的电费,月底开的发票(物业都是月底统一开票),支付电费时直接入费用了,发票开过来就附到当时交费单的后面了,这样可以吗?还是说必须要先挂预付账款,发票来在入费用下预付款
请问老师,我司与我司参股的一家公司,那家公司五原来没有任何的收入,我司一直以往来款的方式转账过去,挂账也是挂的往来款,但是现在我们想把这个往来款转成我司向他购买软件的费用,后续他们会陆续开票给我司,这个可以抵吧?今后我们写转款单的时候,是不是不能再写往来款?而是要写付软件费款?
老师,我们公司有一个关联方乙公司,但那个乙公司业务很少,我们公司员工带着把乙公司的业务做了,但年底审计让我们调整这部分的人工费,乙公司计提了员工工资,我们把平时计提的工资,冲掉了一部分跟乙公司挂了往来,我想问一下,我们公司平时计提费用按部门计提,但要挪一部分费用给乙公司,就得冲费用挂往来,冲的这个费用是管理费用-工资(负数)按部门是公司,但我们自己公司计提没有公司部门,冲的这个费用是公司可以吗,这样按部门倒出就是负数,科目余额没问题,
老师,我们公司有很多用现金支付的无票费用支出,我可以先借费用科目,贷现金入账,等以后发票开来之后再贴在后面吗?如果最后发票还是没全额开回来,我就在所得税汇算清缴是纳税调增,这样可以吗?
老师为什么追问不了,也加不了群我说的是员工当月也没有来填报销单,只是从勾选平台和税务取得发票都可以看到他出差的费用发票,然后他次月才来填报销单报销,你的意思是当月也要自己把费用票打印出来做账吗?这样如果费用单比较多先做账了,后面他来报销会做重复吧,
#提问#老师,货币性资产,包含钱 应收类和债券,这个债券包含债券投资和其他债券投资吗?
老师您好,请问出口应征税报关用途确认里面的计税依据应征税含税销售额,和我已开具的进口发票普通发票金额不一致,税局系统是四舍五入化整再折算的原因,导致差几十元怎么处理呢
这个题讲是怎么做的啊,不会啊
有限合伙企业里的普通合伙人可以用劳务出资吗
请问老师:一般纳税人是不是每个月申报申报表,三个月才交一次财务报表?
老师!请教一下!我是新手报税,一般纳税人有一家批发零售各种蔬菜、还有一家批发零售软饮料的,我每次录凭证只把所有的销售出去,采购进来的都录了凭证,但是我没有结转成本这一步?我后面就是直接用金蝶软件一键结转损益。请我我这样是不是错的?是不是每个月都需要手动结转成本分录,然后最关键的是我以什么依据的数量结转成本?批发零售每个月都有生意,请问怎么做结转成本?谢谢
你帮我看看,这第一个问,设备折旧抵税的现值,为啥不✖️25%
发现5月份有一笔经济业务写错了,老师我应该怎么做呢
老师本月收到一张红字发票,上个月这张发票已经抵扣完了钱,本月我应该如何在税务局网上操作
老师,25年可以转核定征收了嘛
我现在纠结的是,所得税汇算调整怎么处理。按理说如果是本年发生的费用。只要在汇算前拿到发票都可以不调增。问题就是比如我们下年5月汇算,下年1-5月拿到的发票,就要区分哪些费用是2025年的,哪些又是2026年的,蛮复杂的。可不可以直接按12月来区分,只要是当年12月没有回来发票的费用全部调增,如果次年1-5月回来2025年的费用发票,全部当做2026年的费用扣除
你好,操作是可以的了。