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老师您好,请问出口应征税报关用途确认里面的计税依据应征税含税销售额,和我已开具的进口发票普通发票金额不一致,税局系统是四舍五入化整再折算的原因,导致差几十元怎么处理呢

2025-09-02 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-02 21:06

你好,这个的话是可以按照这个开票的依据,作为申报就行。这个差额是折算的原因没关系。

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快账用户3610 追问 2025-09-02 21:08

那我用途确认选择不申报吗?理由是当期已开票,那我开票的数据和用途确认数据不一致申报不成功怎么办?

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齐红老师 解答 2025-09-02 21:09

开票的和实际的不一致,这个解释说明就行,因为只是转换的问题。

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快账用户3610 追问 2025-09-02 21:10

我听课了解下来又是以税局系统推送的数据为准

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齐红老师 解答 2025-09-02 21:11

按照这个实际的确认就行。

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快账用户3610 追问 2025-09-02 21:12

那我是选择不申报吗,理由是已开票?

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齐红老师 解答 2025-09-02 21:12

对,这样理解就可以的

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快账用户3610 追问 2025-09-02 21:14

我纠结的原因就是一边说以税务局推送的数据为准,然后我又已经开了发票,到时候申报申报肯定比对是不成功的呀

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齐红老师 解答 2025-09-02 21:15

对,但是这个需要解释说明,这样就可以申报

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快账用户3610 追问 2025-09-02 21:16

还有八月份我还有一笔出口业务为什么在确认台帐里没看到呢?

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齐红老师 解答 2025-09-02 21:17

台账统计登记了吗

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