借:应付账款
贷:利润分配-未分配
老师,发现去年的账务中重复做了一笔成本,现在怎么更正?
发现去年有一笔其他业务成本重复记账,要怎么更正
21年12月制造费用多记了10万,但是没有结转完工产品,22年1月才结转的,现在怎么更正去年多记的这个10万
去年成本多记了1620,今天才发现。这个需要用以前年度损益调整科目吗,怎么写分录调整呢
发现五月份记的手续费多记了 这个怎么更正
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
不太明白,去年收到发票记了,后来付款他们又拿来发票,就又记了一次,之前收到发票是这么做的,需要更正报表吗,
更正的话会不会引起注意
更正账的话,一般不会的
老师,可以说清楚点,吗,我去年是先做了一个收到发票的分录,去年9月,借工程施工,贷应付,借主营业务成本,贷,工程施工,后来去年12月有部分付款,又借工程施工,贷银存,应付,借主营业务成本,贷工程施工,今年5月,借应付,贷银存,您看下分录的报表怎么改格式
就是去年成本做多了,今年把去年多做的调下账,是吧
还要改报表吧,这怎么搞合适
改报表可能会查账了,建议调下账就可以了,现在税务局查得可严了
确定吗,调账怎么调,我去年利润是负的
你是想把利润做成正数,是吧,,如果要调表,要去窗口了,调汇算清缴年表
借:工程施工
贷:以前年度损益调整
调账就是我写的这个分录,调表要去窗口更正
调账就是借工程施工,贷以前年度损益调整吗,,那我应付账款还挂的有往来呢,这么写的话调表不能在网上吗,
借:应付账款
贷:工程施工
这个调表过了申报期了,网上不能操作了,我们这边是这样的,您可以进去试下
你只要做这两笔调账就可以
借:应付账款
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配
账上是,借应付贷工程施工,借应付,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷,利润分配吗,三个吗
借:应付账款
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配-未分配
做这两笔就可以
做了然后去改报表吗,财务报表和汇算清缴都要改吗,财务报表从去年第四季度开始改到今年第一季度吗,具体改哪些表哪些科目
只需要更正汇算清缴的就可以了
把多做的成本调增处理就可以了,
汇算清缴改纳税调整明细表填在其他一栏吗,财务报表不需要改吗,我刚刚看了一下数字有点大,五十万呢,我觉得改一下好一点,
是这个地方,汇算清缴调增一样的,交了税就可以