你好,你们个税是公司承担的话可以这样做
你好老师 1.计提:借:管理费,贷:应付职工薪酬。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交个税。 2.计提:借:管理费,贷,应付职工薪酬,应交个税。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款。缴税:借:应交个税,贷:银行存款 这两个哪个是正确的?
老师你好请问一下,2月份计提发放工资:借:管理费用 100,贷:应付职工薪酬 100,借:应付职工薪酬:100,贷:应交税费个人所得税:20,贷银行存款:80 3月申报个税:借:应交税费个人所得税:40 贷:银行存款40, 我要怎么调平
计提工资时有个人所得税 我可以这样做吗 计提工资时:借:管理费用10000 贷:其他应付款-社保(个人)2000 应交税费-应交个人所得税100 应该付职工薪酬7900 缴纳个税时:借:应交税费-应交个人所得税100 贷:银行存款100
老师:建筑劳务公司计提工资10000元,实发9900元,剩余100元没发。分录:计提:借:劳务成本 10000贷:应付职工薪酬10000 ,发放工资 借应付职工薪酬10000 贷:银行存款9900 贷:营业外收入 100,这100元不需要还了,这样分录·1对吗
全年一次性奖金计提个税分录, 借:管理费用/营业费用 贷:应付职工薪酬 贷:个税 发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款 交税时借:个人所得税 贷:银行存款 这样做对吗
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
不是公司承担,个人承担,可以给我一份做账的分录流程吗
是关于工资的吗?还是会计核算流程
工资这块,个税员工承担,工资不准时发放,写一份分录
关于工资一般就是先计提,按部门计提,前面的计提的已经写在上面了,后面是正常发放,借应付职工薪酬贷银行存款贷应交税费–个人所得税