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计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100

2025-06-18 23:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-18 23:47

你好,你们个税是公司承担的话可以这样做

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快账用户1373 追问 2025-06-18 23:48

不是公司承担,个人承担,可以给我一份做账的分录流程吗

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齐红老师 解答 2025-06-18 23:50

是关于工资的吗?还是会计核算流程

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快账用户1373 追问 2025-06-18 23:54

工资这块,个税员工承担,工资不准时发放,写一份分录

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齐红老师 解答 2025-06-18 23:56

关于工资一般就是先计提,按部门计提,前面的计提的已经写在上面了,后面是正常发放,借应付职工薪酬贷银行存款贷应交税费–个人所得税

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你好,你们个税是公司承担的话可以这样做
2025-06-18
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款 这个
2021-06-03
是的,就是那样处理的哈
2022-02-21
同学、 你好 这个是可以这么做的。分录。
2023-05-31
您好 请问是少扣了员工个人所得税么
2021-03-04
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