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你好,我想问一下关于外账的问题,我们开销项出去,当时没有对应的进项库存,然后就放应付账款暂估里面(按销项金额800元),但是现在要与进项库存对冲,进项库存100元,那这种存在差额,做账系统不能直接对冲,说冲了影响成本,麻烦问一下还有什么好的解决办法吗?

2025-06-18 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-18 16:59

你好,你是说没有暂估库存?所以没办法结转成本?

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快账用户8171 追问 2025-06-18 17:30

一开始没有进项,用的销项金额放到的暂估成本 现在找到对应的成本但是有差额

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齐红老师 解答 2025-06-18 17:31

你好,你现在红字冲减之前的,然后按正确的重新做。

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你好,你是说没有暂估库存?所以没办法结转成本?
2025-06-18
购进的货物没有卖出去为什么要做进项转出呢?这个没有卖掉肯定是有市场或者相关的原因,完全能和税务解释的,还是说贵公司是有什么其他的原因?
2024-09-26
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
你好,只是发票开错,但是货未退回吧
2021-09-17
您好! 1:暂估入库,暂不考虑增值税。 借:库存商品100 贷:预付账款/应付账款100
2020-12-17
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