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老师我们单位科技局给拨款了70万元25年1月份钱已经到账了,然后项目数里面自筹是410万项目执行期是2024.1-2026.6月份。具体收到这笔钱我应该咋样做账,科技局要验收在账上我应该咋样做账分标出项目名称并分开记自筹和科技局给发的这70万元。咋样分别增加科目和辅助科目能给我具体的写一下吗

2025-06-19 15:14
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-19 15:18

借银行存款 贷递延收益xx项目70 到时候这个款项使用了之后借递延收益xx项目 贷营业外收入

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借银行存款 贷递延收益xx项目70 到时候这个款项使用了之后借递延收益xx项目 贷营业外收入
2025-06-19
你好同学你这是啥分录啥业务,为什么结转成本也计入应付账款
2022-04-12
你好,学,这个是可以的,计入营业外支出的
2022-10-23
同学你好 你对应的都有发票吗
2020-10-04
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