你好,你们实际有这个业务吗
老师,我们公司税控盘不能抄报税,提示为风险企业,税政科说是涉嫌虚开发票,这种情况税局一定会来查账吧!可是我们公司会计一直没做账,怎么办呢?税政科说先让我们提供份自查报告,还提供第三方出具的物料分配单和生产工艺,然后再找人去约谈,我就怕税局的要来查账,因为拿不出来啊,想做完一年的帐也不是几天就能完成的,最起码也得一两个月吧,我现在应该先怎么做呢?
老师,我们前两年给客户回扣的时候,为了抵税,我们员工自己在外边买了税点低的发票给了公司,当时票在网上也可以查到是真的,今年税务稽查,我个人给公司的发票有一些是不合格的,就是那边公司没有了,相当于这部分票没交税,我个人涉及的发票金额大概有140万左右,公司让我去面谈,说是涉及罚款和滞纳金的问题,罚款公司承担,滞纳金需要自己承担,我想问一下老师,这种情况我个人会得到什么样的处罚,滞纳金是怎么计算的?大概我会被罚多少钱啊?谢谢老师
老师,9个人给我的公司分别代开了300多万的发票,当时是按经营所得缴纳的税款,现在税局查账说要我们公司按劳务报酬代扣代缴,这样我们要补多少税款,怎么计算的,或者有没有补救的办法?求助
老师l,接到税务稽查的电话,要求核实17年进项票问题。涉及一家对方单位,税额17万多。经自查发现当年6月认证并抵扣14万多。7月认证抵扣3万多。17年底进项转出14万多。现在25年了,又追查到这17张票,我现在要怎么办?补这3要多吗,有滞纳金吗。当时我们双方有合同,款项往来,票据往来都可以对上,也是真实业务,只是因对方公司出问题了。我们该怎么办
老师,现在公司上游被涉嫌虚开劳务普票就是九十多万,查到我们,稽查那边要求我们提供纳税说明,还要查账,这么怎么写,怎么准备呢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
没有实际业务
你好,这个建议你跟老板说,准备调账补税算了。
请问这个纳税说明怎么写
尊敬的税务机关: 我司与XX公司(上游供应商)签订劳务合同,约定由其提供装卸服务。合同履行期间,我司按约定支付服务费,并收到其开具的增值税普通发票(金额合计90万元)。 经自查发现,该供应商因涉嫌虚开发票被立案调查。经核实,相关劳务业务实际未发生,发票系供应商违规开具。我司对此不知情,也未参与任何虚开行为。 针对上述问题,我司已暂停与该供应商合作,并配合税务机关提供合同、付款凭证、沟通记录等资料。同时,我司将加强供应商资质审核,完善内部风险控制,杜绝类似问题发生。 特此说明,恳请税务机关核查。 XX公司(盖章) 日期:2023年X月X日
你可以按你的想法修改一下
谢谢老师,现在稽查要查三年的账,我要怎么调
你好,这个你暂时先不用调,看税务局怎么要求你,你再去调