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老师好,我当月有笔进项没做认证,我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里,但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样,资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数,是怎么回事啊

2022-11-26 20:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-26 20:07

你好,你这张发票没有认证增值税申报表里是不体现的,

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快账用户2215 追问 2022-11-26 20:08

那就是说申报表和资产负债表应交税费不一致是对的,是吗

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齐红老师 解答 2022-11-26 20:10

你好!如果这个进项税发票没有认证的话,是没有问题的

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快账用户2215 追问 2022-11-26 20:12

没有问题,我就想确定如果没有问题他俩就是不一致的,对吗?

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齐红老师 解答 2022-11-26 20:23

你好,这张发票如果你没有认证的话,在税务局申报增值税申报表的时候他是取不到数的,如果差这个金额的话是正确的没有问题

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你好,你这张发票没有认证增值税申报表里是不体现的,
2022-11-26
它有可能在应交税费,负数 有可能放到了其他流动资产里面。
2021-06-03
你好,对的是的所有的应交税费的余额。
2021-10-20
您好,待认证不体现在纳税申报表里
2023-04-03
你好!对的了,你的是没错的。
2021-02-26
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