你好,正规的做法是要调整以前年度损益。
请问老师,专用发票20年12月开具的,21年1月退回,开具红字发票。跨年开的红字发票是冲以前年度损益还是冲今年的收入?若冲以前年度损益,企业所得税年度申报表里是不是需要填纳税调整?
老师,在平时做账的时候做了预提的运费,后来在年度的时候调增了。那来年的时候还需要把这笔红冲掉么,不然预提费用永远挂着,但是红冲了 就影响了当年的损益
老师,去年有一张发票税号开错了,没有发现。今年做红冲开了销项负数发票,分录怎么做?影响以前年度损益调整嘛?
老师请问一下去年又一笔收入已经入账了,今年发现错误是红冲需要以前年度损益调整科目来调整吗
老师1、去年的费用发票没有登记,登记到今年就需要用以前年度损益。 2、去年的收入已做账的、但是今年红冲了,是不是直接负数发票就行了,不需要用以前年度损益调整
居间费是不是要报劳务报酬
老师您好,请问一下员工培训费进项可以抵扣吗?
这个a表表怎么填写案例说下
个人所得税自行纳税申报A表怎么填写的?
收到不予税务行政处罚决定书和首违不乏承诺书后需要缴纳罚款吗。
老师请问,销项税额大于进项税额,结转增值税的分录怎么写
工商年报企业即时信息申报认缴出资日期怎么填,因为有增资有减资,写最早日期还是最后一次变更日期
老师好,我们公司有一辆二手车卖掉了,固定资产已经折旧完了,然后保险相当于和车一起卖的,车险是1887.6,保险公司红冲了一张-1887.6,然后另外又开了一张144.8的发票,红冲发票钱是不退的,新开的一张发票也不用转钱过去。新开发票我还抵扣了,我该怎么写分录呢?
老师,括号里面不是减了10万的交易费用吗?为什么答案还要减10
现金盘盈 冲管理费用吗
那我汇算的时候已经交了企业所得税,是要去重新更正报表,退税,还是怎么操作呢?
你好是的,如果更正之后多交了税是需要退税。