用以前年度损益调整红冲
老师,在平时做账的时候做了预提的运费,后来在年度的时候调增了。那来年的时候还需要把这笔红冲掉么,不然预提费用永远挂着,但是红冲了 就影响了当年的损益
第4季度的时候,暂估了一笔费用在会计报表里面,申报企业所得税预缴的。这笔费用到汇算都没有取得发票,就把当时暂估的费用在12月的账红冲了。那到汇算的时候,成本与期间费用是按当时暂估的会计报表来填还是按红冲后的报表来填?
老师本来我是2022年工资多计提了我在汇算清缴的时候也纳税调增了,但是我在2023年3月份调整这笔成本的时候做错了,影响了2023年损益(冲减成本了),导致2023年的利润总额增加了(这样2023年就需要多纳税了),我2024年现在账上应该怎么处理?2023年的汇算清缴这部分该怎么做?
老师您好,我25年以前是小规模纳税人建筑设备租赁公司, 现在做汇算清缴,24年的时候暂估了一些成本80多万,比如租赁费、运费等,截止25年3.31日收到了80多万,然后我25年一季度的时候是亏损-60多万,暂估收到,但是我把暂估的还没有红冲,我就想着我要是红冲了对我25年第一季度报税有没有什么影响呢,我感觉我不太懂这种24年 暂估,然后25年来票红冲,然后到底会不会对25年产生影响的这个事
出口免抵退税备案中需不需要选零税率
老师这两家公司建议去哪家比较好呢,麻烦给点建议,谢谢 一家是超市的会计,刚去有人带,估计交接完她就走了,单休,试用期3500,过后4000 一家是代账公司,会计助理,去的话就是开票订凭证,跑市民之家,双休,试用期2500,过后3000
老师,您好。请问政府补助涉及到的科目递延收益和其他收益分别是什么类型的科目?
老师你好 我司账上有一些无票支出 都是报销项目 有什么办法可以避免纳税调增吗? 总计14万往上
一般纳税人仓储服务税负率多少的,一年1000万的开票,每个月几百万的开票,每个月需要交多少增值税合理
老师你好!公司购买的商务车对方开的是机动车销售统一发票,我们能进项抵扣吗?
请问下,我们厂里一个领失业金的,现在到我们这边可以给他报个税吗
代理记账公司是通过代理业务模块登录电子税务局给开客户申报纳税吗
金蝶云星空软件里面应付单里面价税合计一致,但系统合计税额和供应商发票上面多0.01。怎么调整
老师已五星评价,个税系统工资与账上工资差3000多,账上多,应付职工薪酬不平,调整了下,就导致跟个税系统不一致,这样可以吗,有风险吗,还是说与个税保持一致