你好,可以的,直接补上去。
七月份到公司接手的账目,之前会计四月份做了计提工资,却没有发放工资的凭证,现在八月份了,怎么办呢?
老师,您好,麻烦问下我们有两个公司,之前员工一直在a公司,后来四月分在b公司发放3月份工资,可是4月份社保还在a公司,这个需要怎么做账处理
老师您好,现在遇到个棘手的问题。税局要查账,要我们拿账簿凭证过去给他看,从2020年9月到2022年6月份的账。可是老板一直没有把账拿回来,以前一直是给代账公司做账,做到2021年6月份的账,一直没拿账回来,我也没没接着做。就算现在拿回来,只有两天的时间,我也没办法把一年多的账补起来。那我应该拿什么资料去给税管员看呢?怎么应对这次税局的查账呢?
老师 请问 以前会计账里的应付账款张四余额 4万多,后来我接手,公司说要给张四发工资,发了几次后,才说是还以前欠下的工资。现在我应该怎么消掉之前按照工资付给张四的应付款余额2万多元呢?分录该怎么写?7月份给张四还款1万,9月又给他发了3000元工资?我该怎么处理这比账务呢?乱了。
老师 我有一个问题 做内账 我2022年3月接手的,接手的时候也公司不是新的,之前就一直在运营。但没做账会计,我去才开始启动财务软件,当时3月份发工资发的是2月份的工资,我直接在3月份计提2月工资,然后又发放。又在4月份计提的3月工资在4月发放3月工资。一直持续到现在,这样子的话每年的利润表是不是错误的,比如2024年1月份的工资,计提发放的都是去年12月份的 这样会有什么影响吗?每个月的支出都是找老板签支票取现报销的。