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老师我们有一个项目:我们从总包把活包过来,又承包给丙公司,然后丙公司造工资表,盖我们的章去总包那儿领民工工资,我们包成100万,包给下线丙公司70万,30万是我们的利润,总包转公户的钱很少10万,90万走民工工资出来,丙公司是要给我们开票70万的,请问我们的余下的20万,以什么方式拿回来?

2025-06-20 20:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-20 20:34

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-20 20:37

您好,合规前提是民工工资需真实发放(附民工签字、银行流水等凭证),严禁虚造工资表套取资金。丙公司 70 万发票需与公户转账匹配,确保 三流一致 (发票流、资金流、业务流)。 2.合法获取利润方式是要求总包将剩余款项转入公户,按规定缴税(增值税、企业所得税等)后,通过分红、工资或合规费用提取利润。如果工资款有剩余,需确认资金性质(非虚造工资),通过退回总包或丙公司合法结算,不得私自截留。 3.但我们不能虚造工资、私人账户收款、发票与资金流不匹配等行为可能涉及偷税、虚开发票,面临法律追责。

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您好,这个的话,现在的话,你可以做100万收入,其中这个30做其他应付款的成本,给对方,这个是,30作为未开票收入
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谁来申报100万的工资的个税
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同学你好 这个需要开发票
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一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2022-04-13
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