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a.公司用 b公司的原材料 b公司领原材料的时候怎么做分录 结转销售原材料成本怎么做? 能直接做 借其他应付款 贷 原材料嘛 还需要在结转成本嘛
公司是做室内装修设计的,购入的石膏板之类的,是不是,借:原材料,贷:应付款款,等有开票销售收入了结转成本,借:主营业务成本,贷:原材料?
借银行存款100 贷其他业务收入一废料50 其他业务收入一研发废料30 应交税费一应交增值税一销项税额20,数字代表举例子。 借其他业务成本20 贷原材料一废料20 废料成本怎么计算,当时原材料领取出去的,卖的废料收入小于成本了,研发废料收入到底该怎么做账
领原材料出去研发,借管理费用-研发费用1000 贷原材料1000 材料报废变成废料卖钱 借银行存款100 贷其他业务收入88.5 贷应交税费-应交增值税-销项税额11.5 需要结转成本吗????? 借其他业务成本1000 贷原材料1000
老师,请问建设方甲供材的会计核算,按下面的处理对吗? 材料入库时: 借:原材料 贷:暂估应付账款(供应商未开发票时) 出库时: 借:在建工程 贷:原材料 供应商开材料开票时: 先将暂估凭证红冲后,然后做 借:原材料 进项税 贷:应付账款–供应商 和乙方结算时开销售材料发票: 借:预付账款 贷:其他业务收入 销项税 借:其他业务成本 贷:在建工程 乙方开工程结算发票时: 借:在建工程 进项税 贷:预付账款 银行存款
会计学堂怎么看不了视频了
一般纳税人自产产品发给员工做福利,原材料的进项税额还用转出吗
老师可以发一下红字发票的操作步骤吗?谢谢
老师,微信结息,怎么做账
郭老师,请问老师结转民间非营利组织只有收入的话,结转出来是没有东西的对吗?
老师好,我们租厂房,现在不租了,但是刚开始做好分录,应付房租45万,现在清了还有197500不需要付了,我的这个197500怎么冲出来呢
老师,卖出去的货因质量问题打折,打折部分开具红字发票选择销售折让,为什么界面不显示需要打折金额,显示的是之前销售货物时开具发票的金额。
请问老师结转民间非营利组织只有收入的话,结转出来是没有东西的对吗?
每到月底都要结转制造费用到“生产成本-xx产品-制造费用”…… 每到月底,同时结转产品的生产成本到“库存商品-xx产品”…贷就是料工费…
建筑企业按开给甲方发票确认收入后,有的项目成本发票比收入多多,有的项目成本发票比收入少很多,怎么结转成本?成本发票很少的需要做暂估成本吗?
您好, 借:应收账款(含税金额) 贷:其他业务收入(不含税金额) 应交税费-应交增值税(销项税额) 结转原材料成本的会计分录 借:其他业务成本(原材料成本金额) 贷:原材料(原材料成本金额) 2.其他业务收入:用于记录非主营业务的收入,如原材料销售。 其他业务成本:用于记录非主营业务的成本,与 其他业务收入 对应。
老师,去年做的一笔账,借应收款贷管理费用租赁,今年要冲减这笔非要,会影响利润,应该怎么做分录
您好,就是原分录复制,金额改负嘛
改负数了,影响当期的费用呀,这个是去年的账,影响的是去年的未分配利润呀,不需要年度损益调整未分配利润吗?
您好,您上面说影响利润的嘛,不影响本年利润是损益用 未分配利润,但这个要更正申报2024年汇,汇缴申报