借应收账款等 贷其他业务收入 应交税费 借其他业务成本 贷原材料

我公司买进原材料,然后领用了直接售卖的,比如我是8月领料的,9月才卖出,我应该是9月结转成本,分录是借:其他业务成本,贷:原材料。那我8月做销售单的时候不需要做什么会计分录吗?
公司采购硬件组件,已经做了入出库,现在在做分录 ,请问在出库时,主要付出库单就可以么? 摘要:领用原材料 借:生产成本---原材料---A 生产成本---原材料---B 贷:原材料--A 原材料--B
商贸公司,购买材料时,借:原材料 贷:应付账款或者银行存款 销售材料:借:银行存款 贷:原材料 请问老师,结转成本怎么做分录还是我做的分录不正确
a.公司用 b公司的原材料 b公司领原材料的时候怎么做分录 结转销售原材料成本怎么做? 能直接做 借其他应付款 贷 原材料嘛 还需要在结转成本嘛
老师,暂估的原材料成本做账 借原材料 贷:应付账款――暂估,领用时借:工程施工――合同成本――材料费 贷:原材料;结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工――合同成本――材料费。 等收到原材料发票时,就是冲红第一个暂估入库的分录,只重新做个正确的分录吗?还是说后面的领用,结转成本都要冲红,重新做正确的呢?
收到“社会保险管理中心”的退款,备注是:稳岗返还。这个要怎么做账?
建筑企业小规模,跨省预缴3个点,小规模正常缴纳享受政策交一个点,具体的分录怎么做?
/:coffee老师,现在我们这边的社保基数是4504元,这个月我们老板的实发工资变成4800元了,那么他的社保基数以后会不会调整成4800元呢?
企业注册资金写的是5000万,一直没有营业做的零申报,是不是需要减资,27年是不是得实缴
账上其他应付款-法人借款 比较多,有没有什么风险??
什么样的企业贷款有优惠政策
老师,凭证断号怎么处理呢
请问2025年房租发票在12月开进来,前面每个月摊销,借管理费用房租 贷应付账款-公司 12月的这一笔房租30万我要怎么做分录比较好
老师,公司账上有车,这辆车的车位管理费的发票可以入账的是吗?
老师,我们有个合体工商户,好几年没用了,也没有收入,里面的钱老板可以直接取出来吗