这种甲供材的会计核算基本正确。 材料入库暂估、出库,供应商开票后的处理都符合会计规范。与乙方结算时,从会计分录原理上看是对的,但在将在建工程转其他业务成本这一步可能需要结合实际合同情况进一步确认是否完全符合业务实质。乙方开工程结算发票的处理也是合理的。

老师 工程施工的会计科目可以这样做吗? 发生成本时 借:工程施工- XX项目 贷:原材料/库存商品/应付职工薪酬 开出发票做收入时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 销项税 结转成本:借:主营业成本 贷: 工程施工
请问公司去年虚拟暂估原料生产入库,开票销售,今年开红字销售发票,红冲收入的时候,也要红冲成本吧,按正常结转成本一直红冲到原材料,对吗,借主营业务成本负数,贷库存商品负数,借库存商品负数贷生产成本,借生产成本负数贷原材料,借原材料负数贷应付账款暂估。
A会计每月认证进项发票时做 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款-供应商 B会计做原材料采购入库时做 借:原材料 其他应收款-进项税额 贷:应付账款 -供应商 本来A会计每月认证时做 贷:其他应收款-进项税额的 把B会计做的贷方冲平的 但是现在两个科目都有余额了 请问做账怎么把这两个科目冲平?
A会计每月认证进项发票时做 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款-供应商 B会计做原材料采购入库时做 借:原材料 其他应收款-进项税额 贷:应付账款 -供应商 本来A会计每月认证时做 贷:其他应收款-进项税额的 把B会计做的贷方冲平的 但是现在两个科目都有余额了 请问做账怎么把这两个科目冲平?
老师,请问建设方甲供材的会计核算,按下面的处理对吗? 材料入库时: 借:原材料 贷:暂估应付账款(供应商未开发票时) 出库时: 借:在建工程 贷:原材料 供应商开材料开票时: 先将暂估凭证红冲后,然后做 借:原材料 进项税 贷:应付账款–供应商 和乙方结算时开销售材料发票: 借:预付账款 贷:其他业务收入 销项税 借:其他业务成本 贷:在建工程 乙方开工程结算发票时: 借:在建工程 进项税 贷:预付账款 银行存款
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
我也是在纠结在建工程转其他业务成本这个步骤不妥,正常应该是原材料转到其他业务成本中,但原材料已经没有库存,所以不知道哪个科目该转到其他业务成本中,请问如何处理更符合会计准则或者其他相关规定呢
在甲供材会计核算中,使用工程物资科目来核算甲供材的流转,并在视同销售时从工程物资转入其他业务成本,更符合会计准则和业务实质。
下面的处理对吗? 材料入库时: 借:原材料 贷:暂估应付账款(供应商未开发票时) 出库时: 借:工程物资 贷:原材料 供应商开材料开票时: 先将暂估凭证红冲后,然后做 借:原材料 进项税 贷:应付账款–供应商 和乙方结算时开销售材料发票: 借:预付账款 贷:其他业务收入 销项税 借:其他业务成本 贷:工程物资 乙方开工程结算发票时: 借:在建工程 进项税 贷:预付账款 银行存款 请问是这样吗?
同学你好 对的 是这样的
主要是核算系统里没有工程物资科目,是否可以用项目支出–材料科目代替工程物资呢?或者有没有其他更好的办法呢?
同学你好 可以用项目支出
老师,还有一个问题,如果暂估价和实际采购发票价不一致呢?实际价格高于或低于暂估价
实际价格低于暂估调增多暂估的 高于暂估的就调减
比如实际价高于暂估价,开销售发票时: 借:其他业务成本 贷:项目支出 原材料 反之,借:其他业务成本 原材料 贷:项目支出
对的,这样做就可以
老师,采购发票到了后,因为有实际价格所以才能开销售发票,一般什么时间开销售发票呢
销售了就可以的哦
主要是在采购发票收到前已经办理出库,其实说白了出库后就相当于控制权和风险已经转移了,但那时没有实际价,所以等采购发票到了后才开资销售发票
你可以暂估入库的,问对方价格多少