借:应收账款
贷:利润分配-未分配
应交税费
补交的税
借:利润分配-未分配
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款
老师,24年补22年的企税个税。24年咋做账了
24年的发票10000,属于23年的费用。 23年没有改账计提费用。可以在24年补计提吗?怎么做分录 补计提以后,23年的汇算清缴利润调减,24年的账应该怎么做呢? 24年的汇算清缴有影响吗?要怎么做呢?
24年补的23年12月的无票收入,补的税款,怎么做账呢
老师,您好,请问 23 年收入少做了,再 24 年怎么补呢?
老师好,公司在24年被税务局稽查,按要求补报了22年和23年的无票收入,这个往年的收入及其补缴的企业所得税要怎么入账到24年呢?
小企业会计,企业年末未计提过盈余公积,本年利润年末时转到利润分配/未分配利润,如果需要分红,怎么处理
审计要抽取凭证的复印件,可以把凭证拆开进行复印后再装订吗
老师,企业名下的房产现在不用了,需要交房产税吗
在考试是会计科目中间有-还有--,这考试要求严格吗
老师,公司买了一块地,什么都没有建设,是计入无形资产吗?需要摊销吗?
老师,公司跟员工申报工资怎么操作?
老师好,6月8号\\辞职的员工,6月份的社保不用给她交了,月底工资怎样给她算呢,只算8天的工资呢,这8天的社保也要补给她吗
老师,你看下表格,到底改如何算
我公司是代理记账公司,给对方公司开具发票名称是什么
有一个人转款给我公司9120.35元,里面包含了社保款公司加个人部分一共1620.35(公司1150.47 个人469.88) 需要我们给他交社保的同时剩余的钱相当于发了工资,也就是我们给他发工资7500, 这种情况下如何做账?
老师,可以用主营业务收入吗?用主营业务收入应该怎么做?
还有以前年度损益类科目
不能冲主营业务收入,这个会影响当年的了
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
老师,这个少记收入其实是为了多交税,针对税务的,做应收账款,以后也没有这笔收入进账
那就先挂账上,后面再确认坏账
600万,是不是太大额了,坏账可以吗?
为什么要补做这么多的虚收入
可不可以直接借以前年度损益调整600,本年利润-未分配利润570 应交税金-企业所得税30 借应交税金-企业所得税30 贷银行存款30
税局稽查,说税交的少,让补交的
不能这样,要按正常的分录来做的
老师,如果用无票收入呢?应该怎么做?
借:应收账款
借:主营业务收入
应交税费