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老师我们支付一笔成本费,但是没有票;后期又退还我们,这怎么做账

2025-06-23 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-23 15:50

你好,你借其他应收款,贷银行存款 然后收回的时候做相反的就好了

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你好,你借其他应收款,贷银行存款 然后收回的时候做相反的就好了
2025-06-23
可以的,可以正常做账,挂着应付账款。
2021-12-02
你好,借:预付账款 贷:银行存款
2021-10-12
你好 借管理费用贷银存 汇算清缴调增
2020-07-03
同学你好, 那你先做 借其他应收款6040 贷银行存款6040
2020-09-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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