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老师,我们付了一笔网络服务费6040,但是后期会给我们退款1100,目前还没开发票,请问这笔6040已经付出去的钱怎么记账啊

2020-09-02 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-02 14:14

同学你好, 那你先做 借其他应收款6040 贷银行存款6040

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快账用户6661 追问 2020-09-02 14:15

摘要要怎么写呢

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齐红老师 解答 2020-09-02 14:22

预付某某款 这样写

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快账用户6661 追问 2020-09-02 14:23

可以借预付账款吗?

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齐红老师 解答 2020-09-02 14:31

可以,预付账款也行

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快账用户6661 追问 2020-09-02 14:32

好的谢谢

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齐红老师 解答 2020-09-02 14:35

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
同学你好, 那你先做 借其他应收款6040 贷银行存款6040
2020-09-02
您好 支付的时候 借 其他应付款 贷 银行存款 后期退款的时候 借 银行存款 贷 其他应付款
2020-09-11
哦,对的,是的,需要这么做的,这个开的是专票还是普通发票的。
2023-02-04
旧车抵价及开票给个人时的账务处理: 假设旧车原值为 A 元,累计折旧为 B 元。 (1)将旧车转出时: 借:固定资产清理(A - B) 累计折旧 B 贷:固定资产 —— 旧车 A (2)开票给个人: 借:应收账款 —— 个人 1000 贷:固定资产清理 1000 (3)抵车款和上牌费时: 借:固定资产 —— 新车(发票金额 - 旧车抵价)(79800 - 4000) 贷:固定资产清理 700 银行存款(实际付款)79100 后期收到退回的 3000 元时: 借:银行存款 3000 贷:固定资产清理 3000 最终根据固定资产清理科目的余额,结转到营业外收支科目。如果余额在借方,说明处置旧车产生了损失,计入营业外支出;如果余额在贷方,说明产生了收益,计入营业外收入
2024-10-17
同学您好, 是的,可以的
2021-07-04
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