借:银行存款/库存现金10 贷:应交税费-个税10 交税时做相反的分录
老师,你好,我上个月的会计分录做错了,怎么调整呢,上个月的会计分录 借:管理费用500 贷:应付职工薪酬500 借:应付职工薪酬500 贷:银行存款300 其他应付款200 但是实际上银行付了500 这个怎么调整呢,调整分录怎么写!
收工资社保经费时:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提时:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500 借 其他应付款 952500 贷 管理费用952500 老师 这样记分录可以嘛
老师 比如我公司 A员工 工资10000 扣个税500 实际应发工资9500 我怎么做账 计提 借管理费用9500 贷应付职工薪酬9500 发的时候借应付职工薪酬9500贷银行存款9500 对吗 个税怎么体现
你好,我想咨询一下。就是我们欠供应商货款,我又给供应商兼职,经过协调,公司出我给供应商兼职的工资,做到工资表里。假如一个月原本工资5000,兼职工资500,无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好?计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000,应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好?谢谢你了
你好,我想咨询一下。就是我们欠供应商货款,我又给供应商兼职,经过协调,公司出我给供应商兼职的工资,做到工资表里。假如一个月原本工资5000,兼职工资500,无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好?计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000,应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好?谢谢你了。怎么才能平掉应付职工薪酬?有没有其他好的分录
公司租车,对方企业处于自查阶段开不了发票,有什么好的方法能把这笔账平掉
请问,公司借个人款,要付利息吗?个人要交税吗?谢谢
数电普票 购货方信息填不全,应该不影响这个发票的使用吧
老师,请问我公司是国有企业签订土地租赁合同与个人签订,收到的款是另外一个人名字,个人是不开发票确定的是无票收入,请问老师长期这样会带来什么风险?
老师,之前账在代账公司,做的一塌糊涂,去年个税系统有16人申报每月不超5000,没有产生个税,不涉及社保公积金,申报数与实际发放数没有一个相符的,另还有银行发放了18个人的工资,这18人都没在个税系统里,老师现在怎么办,自己查出来的,税务还没预警
我公司一般纳税人,总价1200万购买了a公司小规模纳税人的土地,对方的增值税发票给我们开多少税点的专票,
请问老师,医药行业注册资本在多少合适,现在新公司不是都要实缴嘛 ,医药制造业实缴多一些好还是少一些好
车学堂的密码忘记了,手机号码也换了
老师,我们有个异地项目要预缴2%,销售额是372729.20元,目前缴纳了820.69元附加税,增值税6839.07元,现在对这个6839.07元的增值税是怎样计算出来的不太懂,麻烦老师帮计算一下,谢谢
老师,传媒公司可以雇佣自己的员工创作或者是制作音乐吗,应该以什么形式签合同