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老师,我们有个异地项目要预缴2%,销售额是372729.20元,目前缴纳了820.69元附加税,增值税6839.07元,现在对这个6839.07元的增值税是怎样计算出来的不太懂,麻烦老师帮计算一下,谢谢

2025-06-23 20:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-23 20:13

晚上好亲!是不是有对外支付的分包款啊

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快账用户2941 追问 2025-06-23 20:18

有一笔劳务费142085.45元

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齐红老师 解答 2025-06-23 20:25

都有发票吗亲,应该是扣除了对外支付部分

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快账用户2941 追问 2025-06-23 20:29

这张是发票

这张是发票
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齐红老师 解答 2025-06-23 20:36

不对,销售额是含税销售,换算成不含税价372729.2/1.09*0.02=6839.07

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快账用户2941 追问 2025-06-23 21:45

这样我开372729.2元发票,票面税额还是9%,那最终是交了多少税啊!是7%+预缴2%吗?

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齐红老师 解答 2025-06-23 21:49

机构所在地申报增值税的时候可以抵扣进项税的

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相关问题讨论
晚上好亲!是不是有对外支付的分包款啊
2025-06-23
同学您好,那您试试科否手工调整一下
2020-10-10
你这个就是按照你说的这个税额来交增值税。 至于附加税的话,每个地方不一样的。
2025-04-01
借,银行存款 321708 贷,预收账款 321708 借,应交税费 预交增值税 贷,银行存款 预交部分 借,银行存款等 321708 贷,主营业务收入 差额部分 应交税费 增值税 26563.05 借,应交税费 增值税 销项 26563.05 贷,应交税费 增值税 进项 20000 应交税费 未交增值税 6563.05 借,应交税费 未交增值税 预交 贷,应交税费 未交增值税 预交
2020-10-19
同学你好 对的 还得正常申报的
2023-07-05
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