更正24年12月增值税,无法重新勾选进项
老师好,现在更正5月的增值税申报,进项勾选还能抵扣5月吗
请问,现在才发现23年12月是有收入的,但之前是零申报了,现在要更正申报,23年的进项也无法抵扣了,能不能在下个月申报3月增值税时把这笔12月的收入加进去,再勾选23年的进项和3月的一起报?
老师您好!请问老师,2023年3月份的进项税额300000元,现在2024年6月份的销项税额还能勾选抵扣吗?
有张福利费的增值税专票,当时没注意,在2024年3月份进项抵扣了,在这个月申报2024年12月的增值税时,做进项转出,可以吗?
2024年12月收到蓝字发票,2025年1月收到蓝字发票的负数发票,之前未勾选抵扣,2025年1月申报增值税是,附表二需要进项转出不?
装修款有二百多万,这个代账公司给我司计入到了主营业务成本里,这个是对的吗,我司目前没有收入没有开票
题341,第3问。投资期410000 经营期收入_付现成本+非付现成本=-3000+折旧 终结期:5000 这个思路和手写的的错在哪里
老师,代账的企业在账面期初有一千多万的其他应付款(主要是建站时购土地和经营借款),还有笔预收账款514万(没有摘要,不清楚是什么),应该如何处理,一直挂账上吗
2023年做的费用,如下图,2023年付款没有付款,这样子预付账款预提计提可以吗?2025年回不了发票,没有合同,没有发票,这个还需要处理吗?一直挂着预付账款吗?
老师 投资方投入100万 其中20万是实收资本 80万是资本公积 那在填企业信息系统公示的时候 认缴出资和实缴出资应该填写20万还是100万呢
请问老师怎么打开银行u盾打印电子承兑?
老师,请问个人独资企业的生产经营所得税,一般纳税是不是减半的,如果是小规模纳税人可以减半的吗
我们公司卖了一个商标,请问比如之前的商标app 著作权这些都要算商标的原值
老师,营业执照一起刻的名章丢了,有以前刻的一个名章还在,开公户影响嘛
请问按季度缴纳的印花税在新会计准则中需要计提吗
那我12月之前是有进项克抵扣的,那现在怎样办呢?那我更正2025年3月一起申报2024年1-2025.3月的,这样操作可以吗?
现在勾选,在下月申报时,可进项抵扣
现在是补申报2024年到2025年3月的
这个补申报应该怎样申报才对
是税局要求补 还是?
现在税局是要求自查申报
没抵扣的进项,直接视同现在取得,申报25年6月增值税时,勾选抵扣即可
意思我可以今年补申报去年的,对吗?昨天问一个老师她说又不可以,我都不知道怎么才是正确的呢?
是的,现在可直接勾选抵扣到现在