你好,这几个其实可以有余额。 不需要做平了。
销帐的时候 销外币时 本币还会有余额 是收汇兑损益的影响 那分录应该怎么做才能让本币也没有余额呢 详细的分录能列一下吗 老师 谢谢 下图是各个明细和我做的分录
请问老师,专管员让我把留抵税额做未票收入,这个摘要我该怎么写?账务怎么记,请把分录写详细到二级科目。
老师,我上月有留底,金额是5.78,最后税务局不是统一进行退税政策吗?那我这个分录怎么做呢?我看系统里面那个退税金额在留底退税本期扣除数里面显示的,分录要怎么写呢?
老师,请教下我上月已经把发票认证了有留底税,这月只有销售税额无进项税额,留底税的分录怎么做账呢
老师 有销项税 但是报税的时候是抵扣的留抵税额 我在记账的时候应该怎么写会计分录
为什么带开劳务发票税点是2.3%,个人给小规模开发票要收20%个人所得税,能给讲一下吗
老师,如果是公司没有出差外地的业务,但是开票到公司的住宿票我能入账吗
老师,请问公司购买了手机送客户,这个业务我能不能把手机作为我们某项目使用的设备,去做固定资产折旧扣除?如果按固定资产折旧做扣除会有风险吗
老师,我想问下今年有说股东无偿借款给公司,股东反而要交更多税吗?没有收利息收入也是不行吗?
闲聊一下,抖音有个算命师算命挺准人挺多的,我就排队去算,就是一个热气球,排了一个小时,到我了,看了我的八字,后来说问我,你想问什么问吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后来我问了感情,啥时结婚他说了完了我把热气球刷给他,他就下播了,额,,,我一脸懵逼,看抖音说有3不收,虽然我知道不能全信,但是有在她直播间蹲好几个月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是闲聊,不是要安慰我,就是这个事遇到过?我就怀疑是不是我命不好
老师,我们的供货方不愿意给我们开具发票,让我们把钱打给另一家他们的合作方,由他们这家合作方给我们开具发票。我这边出具了一份代收代付款协议。请问,我这边做账的时候,供应商我是该挂实际给我们供货的这家,还是应该挂我们付钱过去和开票给我们公司的那家?
空调工程公司的成本如何核算
老师:请问个体户 收入-费用=利润,利润的钱可以直接装进股东的兜里,不要交什么分红个税啥的了,是吗?
老师们,请教个问题,同控下甲购买a公司下的子公司乙的股权,入账价值是乙在a公司的净资产的金额是吗?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的净额,甲在a的净额,是以甲乙的哪个数据填在a的净额里的
老师,请问帮建筑企业挂靠人员交社保,由公司全额负担,计入什么科目
但是,老师我需要抵减
你好,你最后想留哪个科目?
所以才请教老师我该怎么做分录才对
你最后想留哪个科目。因为最终肯定是会有个有余额的。
老师,未交增值税科目
你好,你可以借销项,贷进项,贷预交,贷留底,贷未交。也有可能借未交。
老师,我的销项是48336.36,进项税额有11527.54.留底税额有26060.53.预缴税额有10741.41
老师,我像您这样做出来他会有负数
你好,就按上面的就可以了。借销项是48336.36,贷进项税额有11527.54.留底税额有26060.53.预缴税额有10741.41 贷未交6.88
资产负债表里面应交税费是负数
你好,我又算了一遍,应该没有负数
老师,我觉得我有负数的话,应该是前任会计没有做留底税额的分录,导致我现在做了负债表成负数了,我应该怎么补这个分录才对呢?
你好,其实有负数是正常的,因为不管你做不留底,都是应交税费。只要应交税费是借方余额,就是负数。
老师,我的理解应交税费有余额不是代表我们欠税务局的钱吗
你好,如果你认证多了,就是负数了。
老师,给您看看我做的这个分录吧,留抵税额有负数
你先看看你之前留底税额的明细账。之前有没有数
留底明细没有账,她之前没挂到下面
你好,那你这个留底数据是怎么来的呢