你好,这几个其实可以有余额。 不需要做平了。
公司是做二房东业务的 请问收取客户租金该如何确认收入?比如现在收取7月-12月下半年租金并开出相关发票。增值税在本月确认缴纳,请问收入是当月全部确认还是应该遵从权责发生制分摊计入?
老师您好,我是公司给公司外个人发劳务报酬,如果他给我开发票,然后我给他报劳务报酬个税,代扣代缴,是不是就可以税前扣除,如果不给我开发票,即使我给报个税也不能税前扣除?还有一种就是如果我不给他报个税,他开发票时候可以直接扣除税吗
老师下午好,我现在要准备接手一家生产集装车厢的企业,同时也是高新企业,有研发,然后研发在工作过程中我都要收集哪些数据和材料呢,,账务处理都需要用到的以及备查的相关数据呢?,麻烦精通的老师回答下感谢
如何查询全电发票有效
中级老师发的课件语音从哪找?
请问老师,甲公司2023年9月承包了一个加油站乙2025年6月15日收到税务通知。说是乙公司2024年度补缴了属于2023年9月前的滞纳金和罚款180万。询问了原承包人,原承包人自行缴纳了这笔税款。因此乙单位未做任何账面处理。请问老师,现在税务问为何没有调增。请问乙单位现在怎么处理?税务打电话了,明确了税款滞纳金和罚款必须调增。
租赁合同上钢管每天每米1毛,租赁期90天,对方会计让把单价调成金额x天数 这样可以吗
请问老师小规模公司销售二手车增值税缴税按照几个点呢?
你好,老师,我想问下,从香港进口一款高档化妆品,是先从香港放到报税仓,在香港销售的售价是660港币,,这样货到国内给消费者,增值税和消费税怎么计算
公司: 因项目交付已长达10年,防火门锁芯锈蚀需要更换,工程日常工作量较大,故考虑第三方安装。现申请200个,单价20元/个(含安装),费用共计4000元,老师,帮忙修改下,谢谢
但是,老师我需要抵减
你好,你最后想留哪个科目?
所以才请教老师我该怎么做分录才对
你最后想留哪个科目。因为最终肯定是会有个有余额的。
老师,未交增值税科目
你好,你可以借销项,贷进项,贷预交,贷留底,贷未交。也有可能借未交。
老师,我的销项是48336.36,进项税额有11527.54.留底税额有26060.53.预缴税额有10741.41
老师,我像您这样做出来他会有负数
你好,就按上面的就可以了。借销项是48336.36,贷进项税额有11527.54.留底税额有26060.53.预缴税额有10741.41 贷未交6.88
资产负债表里面应交税费是负数
你好,我又算了一遍,应该没有负数
老师,我觉得我有负数的话,应该是前任会计没有做留底税额的分录,导致我现在做了负债表成负数了,我应该怎么补这个分录才对呢?
你好,其实有负数是正常的,因为不管你做不留底,都是应交税费。只要应交税费是借方余额,就是负数。
老师,我的理解应交税费有余额不是代表我们欠税务局的钱吗
你好,如果你认证多了,就是负数了。
老师,给您看看我做的这个分录吧,留抵税额有负数
你先看看你之前留底税额的明细账。之前有没有数
留底明细没有账,她之前没挂到下面
你好,那你这个留底数据是怎么来的呢