学员你好,留抵税不需要单独做账,这个月把销项-留抵进项计算出应交税费 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
你好老师,我想请教一下你 销项税额:多 进项税额:少 上期留底税额:有留底 这个账该怎么做?
为什么我上个月留底的发票税务局上抵扣认证了但是认证统计没有把这几笔在这个月已经勾选的留底金额给加进去这是怎么回事
老师我想问一下,6月已认证的发票进项税额比销项税额多了,7月0申报了,那我六月底要做个留抵的凭证么怎能做呢,现在我缴纳了7月的税用到了上期认证的进项税额发票,这个凭证又怎么做呢?
老师,请教下我上月已经把发票认证了有留底税,这月只有销售税额无进项税额,留底税的分录怎么做账呢
老师:我刚接手一家药企的工作,2月无销项,有进项,1月还有留底,我2月不想做认证了,但是2月的账上已把进项做了,那我是把账上进项修改为待认证进项税额,还是不用修改呢?
老师公司申报个税人数超过30人,会涉及残疾人保障金吗?
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老师 请问小规模开具销售发票,做账需要贷应交税费-应交增值税嘛
小规模开票超500万,就会被强制转为一般纳税人吗?
老师小规模纳税人,季度销售货物5万,销售不动产100万,5万不交增值税,填申报表的时候为什么不填免税销售额,谢谢
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老师你好,老板卖了一车货, 客户钱转他微信了,我们要对公给销售方付款,老板收到购买方的钱可以转到公司账户里面再对公付款给销售方吗?这样要操作可以吗?
老师小规模纳税人,季度销售货物5万,销售不动产100万,5万不交增值税,填申报表的时候为什么不填免税销售额
老师,假如某库存商品帐面金额是50000,实际销售时销售金额是40000,这种情况怎么做分录呢。
老师,接交人在接交前应做好银行预留印鉴更换准备工作,需更换哪些印鉴?
老师能帮我看看吗,我这样做了没平是不是那里没对呢
转出留抵是不需要做的
好,谢谢老师
不用客气,给个五星好评就行