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请问老师,专管员让我把留抵税额做未票收入,这个摘要我该怎么写?账务怎么记,请把分录写详细到二级科目。

2022-05-28 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-28 17:18

借:应收账款-暂估       贷:主营业务收入      应交税费-增值税-销项

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快账用户7608 追问 2022-05-28 17:19

请问这个摘要我该怎么写?

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齐红老师 解答 2022-05-28 17:19

就写未开票收入就是了,

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快账用户7608 追问 2022-05-28 17:27

那我5月份修改了4月份增值税申报表,这个未票收入账务处理我要做到4月份吗?

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齐红老师 解答 2022-05-28 17:27

是的,就是要做到4月份的账

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快账用户7608 追问 2022-05-28 17:31

那我5月份开票了,是不是要把这4月份的账全红冲了?

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快账用户7608 追问 2022-05-28 17:43

还有4月份的未票收入就没有附件了吧?

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齐红老师 解答 2022-05-28 17:44

是的,就是那样处理的

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借:应收账款-暂估       贷:主营业务收入      应交税费-增值税-销项
2022-05-28
您好,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-07-07
同学你好, 发票红冲分录 借,银行存款,正数 借,管理费用,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 在申报时填附表二进项转出中;
2021-06-24
你好 ;  你这个无性资产 是说的无形资产???    这个是你们买来无形资产回来    是吗    
2022-05-06
 你好;      你们这个是要求你做留底进项税退税 是吗 ? 那你 做借应收账款   某客户 贷主营业务收入-  未开票收入 ; 应交税费;  你有哪些应收账款明细    
2022-05-24
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