借:应收账款-暂估 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项
老师,我公司是一般纳税人,四月份有进项留底1406.52,现在政策说必须全额返,税局电话给我说要么申请返,要么做未票收入,我就更正申报做了未票收入,这样就不用退税了,请问:未票收入这笔怎么做凭证, 借:应收账款——二级明细怎么写? 贷主营业务收入 应交税费
请问老师,专管员让我把留抵税额做未票收入,这个摘要我该怎么写?账务怎么记,请把分录写详细到二级科目。
老师,你好,我们前几个月充加油卡的钱时,分录这样写:借:业务活动费用,贷:银行存款。后来审计说我们没有按权责发生制记账,应该把费用放在预付款。现在油卡中还有余额,请问,我怎么把这个余额调整到预付款科目,分录怎么写?谢谢老师解答。
老师,前期申请的留抵退税要交回了,一共23.78万。交回后还会挂在电子税务局的待抵扣进账税一栏,现在专管员让把这部分交回的金额,做无票收入。老师,该怎么做呢!
老师你好,我单位今天接到专管员的通知对方单位欠税,我们收到的发票异常,需要进项税转出,这个会计分录怎么写,一共28473.42税额,有10949.9已抵扣,还有17523.52未抵扣,在待认证里,请问如果写分录
用黄笔圈的这个,无形资产的摊销是 960000➗8➗12✖️6=10000 对吗
你好,老师,请问下这个人所得税,自已申报和公司申报,有啥区别
老师,您好!我们是白酒经销商,每个月会与厂家核销几笔费用,核销完后款项并不是直接打给我们,而是划入他们的终端里面,下次我们在终端里面下单购货时直接抵扣,请问这个该怎么做账?
固定资产处置了 累计折旧小于本年折旧,那汇算清缴的时候,需要把原值和折旧加回去吗?
老师,1月支付的费用,做了长期待摊分录,可以在1月做摊销吗?
老师,城镇土地使用税计税依据是什么来的
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
老师,新版电子税务局里面,怎么查去年一整年交了多少税款?就是工商年报里面的应纳税总额要在电子税务局里面怎么快速统计?
企业发行长期债券是什么意思?大白话是什么?
这道题C 为什么减除费用 5000✖️12 不是 7 月才入职上班吗
请问这个摘要我该怎么写?
就写未开票收入就是了,
那我5月份修改了4月份增值税申报表,这个未票收入账务处理我要做到4月份吗?
是的,就是要做到4月份的账
那我5月份开票了,是不是要把这4月份的账全红冲了?
还有4月份的未票收入就没有附件了吧?
是的,就是那样处理的