你好,这个你是找谁借的。
老师,公司未分配利润期末余额很高,现在要进行法人和股东的变更,但是要交的印花税和个税太高了,有什么办法可以把未分配利润贷方期末余额调低?让税交少点?
老师,短期借款的印花税,是怎么计算要交多少钱的?一般纳税人
老师,补交了以前年度的印花税。电子税务局是按现在的日期申报缴纳的,做账时:借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 缴纳时:借:应交税费-印花税 贷:银行存款等,这样做做合适吗
老师,6月份公司变更了法人。股东。税局说要交印花税。我在电子税局怎么操作交呀。我从印花税点进去有个选择的按次。税款所属期我按什么填。再就是应纳税凭证书立(领受)日期怎么选。减免性质代码和项目名称怎么选择
#提问#请问老师公司换法人了,当时去大厅办理变更法人也没说交印花税,现在税务局让交股权转让印花税了,两个人各交500,这去哪交?怎操作?我原来的报表不用变吧?这是个人交吧,谢谢
附加税是不是用增值税直接乘以12%,如果附加税交了100,是不是用100*12%
老师,我们是环保公司,买的铁质垃圾桶一个5100,一共买了60000元的,记账入在周转材料还是固定资产?
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,解决办法是什么,在25.6月做十笔借应付职工薪酬公积金-1000,贷应付职工薪酬公积金-1000的分录吗
赠送的财务软件发票管理,日记账,固定资产,工资和一键报税都不能使用
老师,请问个体户怎么进行利润分配?
有一款是人社局拨款2268元。 其中要支出1368元培训费对方给开票。 还剩900元留存企业,因前期支付了一个1050元,350*3人,还剩150元由企业自己担负这个对方也已经开票 分录可以这样写吗 借:银行2268 贷:营业外收入 2268 借:管理费用1368 贷:银行 1368 分录可以这样写吗? 借:银行 2268 贷:营业外收入 2268 借:管理费用
计算企业所得税时收入按不含税,进来的普票技术服务也按不含税减吗
像这种题,比如前期还不知道2年以后会卖出,是不是前期应先按6年摊销无形资产,等知道卖的时候,再调整摊销的无形资产?
啥时候报名,啥时候考试?
账上有个固定资产,顶账给了供应商,算是还了欠款,怎么做账。算视同销售吗
银行借款
你好,这个你要去采集,然后再申报。