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老师 借 管理费用500 贷应付职工薪酬 我当时记账, 借 应付职工薪酬450 ,贷 银行存款-发工资,现在借 应付职工薪酬补记200,另外一个科目用什么

2025-06-24 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-24 12:07

你好,没明白你意思,你是说之前少计提了吗

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快账用户7179 追问 2025-06-24 12:15

应付职工薪酬,发放的时候少了200

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快账用户7179 追问 2025-06-24 12:15

与之计提的时候,数额不一样

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快账用户7179 追问 2025-06-24 12:22

我现在要找平,另外一个科目不知道该怎么计

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齐红老师 解答 2025-06-24 13:22

你好,就是当时多计提了200,是不是?

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快账用户7179 追问 2025-06-24 14:56

对 应付职工薪酬发放的时候,与计提不符

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齐红老师 解答 2025-06-24 14:58

你好,你做计提同样的分录,金额写负数200就行。

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金流的话是只要做借:应付职工薪酬
2024-04-16
你好,可以增设,一般只是应付工资,
2020-11-11
您好 计提年终奖 借:管理费用-工资140000 贷:应付职工薪酬 140000 发放年终奖 借:应付职工薪酬140000 贷:应交税费-个税 4200 贷:银行存款135800 申报个人所得税交税 借:应交税费-个税4200 贷:银行存款 4200
2024-03-13
借:管理费用工资6000 贷应付职工薪酬6000借:应付职工薪酬30,贷应交个税30。
2023-08-08
 你好    你社保和公积金都不区分个人和单位社保金额吗? 个人部分社保金额 和公积金金额要去工资扣除的哦   
2021-06-02
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